新年好,需要去查明其中的原因,才知道具體該如何處理的?
老師,期末應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額賬實(shí)不一致,如何調(diào)賬呢?實(shí)際待抵扣進(jìn)項(xiàng)比賬面上的要多
實(shí)際的待抵扣稅額比賬面的待抵扣稅額少,查不出原因,應(yīng)該怎樣調(diào)賬
你好 賬上的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目余額 跟實(shí)際進(jìn)項(xiàng)票的稅額不一樣怎么辦 實(shí)際的少
老師,您好!我們是一般納稅人,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是10000,我們公司賬里面是11000,現(xiàn)在稅務(wù)通知將待抵扣轉(zhuǎn)出,差額1000怎么調(diào)整?現(xiàn)在查不出來是什么原因造成的有差額。
賬上應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目有余額,但增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額應(yīng)該怎樣處理?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
請(qǐng)問老師:一家公司跟個(gè)人注冊(cè)一家合伙企業(yè),請(qǐng)問需要把錢分給個(gè)人合伙人(在沒有盈利的情況下)、可以以什么形式發(fā)放給員工?如果該個(gè)人不作為員工,不能以工資薪金方式。能否以分紅形式?分紅的話是20%個(gè)稅?
我公司多給別人開了1分錢的票,這種怎么調(diào)余額啊,分錄怎么做啊
生產(chǎn)型出口企業(yè) 本月內(nèi)銷要交9000多的增值稅 有免抵退稅額14000多,這個(gè)還需要繳稅嗎?
老師您好,麻煩問下一些日用品的發(fā)票,比如超市食品小票、煙酒、服裝發(fā)票、化妝品、保健品等能記入公司費(fèi)用嗎,這些票有額度限制嗎?
一般納稅人本月收到進(jìn)行專票,但是系統(tǒng)里面有多的待抵扣的進(jìn)項(xiàng),本月收入抵扣完,不需要交稅,本月還需要把收到入賬的這個(gè)發(fā)票當(dāng)月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證嗎?
你好,老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額是不是就是銷項(xiàng)稅啊
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅所得稅稅率是5%嗎?
是分公司到公總司 然后總公司再打另一個(gè)公司都需要交印花稅嗎
老師您好,我在8月份的時(shí)候開了2個(gè)外經(jīng)證,然后開了2份發(fā)票,然后9月份的時(shí)候?qū)Ψ秸f發(fā)票不合適,對(duì)方意思是項(xiàng)目名稱不合適,我現(xiàn)在要沖紅在開發(fā)票,但是我8月的稅款已經(jīng)繳納了,那我現(xiàn)在重新開發(fā)票是不是要重新開外經(jīng)證呢
已經(jīng)查過,查不出呀
你好,用增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)與賬面的憑證數(shù)據(jù)核對(duì),是可以找出其中原因的?
用增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)與賬面的憑證數(shù)據(jù)核對(duì)了,全完全一致
你好,既然核對(duì)一致,那就不應(yīng)當(dāng)有差額才是啊?
現(xiàn)有差額,那怎樣調(diào)賬呢
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
實(shí)際的待抵扣稅額比賬面的待抵扣稅額少,查不出原因,應(yīng)該怎樣調(diào)賬
請(qǐng)看你前后描述,到底是什么情況呢??
新年好,老師。是這樣的,實(shí)際待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是4410,但賬上的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是4700。查不多原因,請(qǐng)問如何平賬,達(dá)到賬實(shí)相符,怎么做賬務(wù)處理
你好,需要去查明其中的原因,才知道具體該如何處理的? 用增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)與賬面的憑證數(shù)據(jù)核對(duì),是可以找出其中原因的?