您好,會計分錄: 借:原材料 貸:管理費用
老師!想請教一下,公司年底在盤存貨時,其中有一項原材料因為質(zhì)量問題已退回供應(yīng)商了而換回的貨在路上沒到,但是我們公司系統(tǒng)里沒做退庫,所以在盤存時發(fā)現(xiàn)賬上有,但是實物沒有,這個應(yīng)該如何處理?
請問餐飲公司收到供貨商贈送的試用物料應(yīng)該如何入賬?(該物料平時購入應(yīng)該做管理費用入賬,現(xiàn)在供貨商贈送了同類物料應(yīng)該如何入賬呢?)
老師請問,以前年份的采購員個人購買的物料,倉管按供應(yīng)商名稱做了入庫,產(chǎn)生應(yīng)付賬款往來,但采購員又把這個物料直接按費用報銷掉了,會計又沒發(fā)現(xiàn)這個問題,導致現(xiàn)在應(yīng)付賬款一直掛這這筆欠款,會計要如何操作
咨詢一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),工廠向供貨商A購買了一批材料,賣給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的,已經(jīng)報銷了,平時也向供貨商B買貨,老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款,請問這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄應(yīng)該怎做好些? 入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款A(yù) 報銷 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 賣貨 借:應(yīng)收賬款-B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 付款 借:應(yīng)付賬款-A 貸:其他應(yīng)收款 抵貨款 借:應(yīng)付賬款B 貸:應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎?
我們公司采購材料,與供應(yīng)商協(xié)商好,貨款用支票支付,比如3月份采購的材料,我們開出一張出票日期為2023年4月30日的支票給供應(yīng)商,這個支票到4月30日后才出賬,請問我們公司現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶未抵扣
請問老師:哪個國稅條文中規(guī)定了:同一個合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預(yù)算稅負是多少,老師指導一下
個人工商年手機掃碼年報,總是出來基本信息高效經(jīng)營者不能為空,經(jīng)營者已經(jīng)有名字了
老師好,財務(wù)報表年報一定要跟第四季度財報一致嗎?小企業(yè)會計準則。第四季度財報錯了,然后年度財務(wù)報表改成正確的了,第四季度財報沒改,匯算清繳提示要跟第四季度財報一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師這些不屬于原材料應(yīng)該怎么入,平時購入的時候直接做借管理費用——物料,貸銀行存款了,按種類的話應(yīng)該屬于低值易耗品類,但是我們沒有用這個科目
您好,建議你掛相關(guān)資產(chǎn)類有關(guān)科目過渡一下,反沖管理費用-物料。否則違背借貸原理。
那就是先做借低值易耗品,貸管理費用,這是入庫了,如果后來出庫呢?
您好,贈送入庫先進營業(yè)外收入;出庫進管理費用。
哦那就是先做借低值易耗品,貸營業(yè)外收入,后做借管理費用,貸低值易耗品是嗎
您好,是的。這樣做比較規(guī)范。出入分明。
嗯嗯好的,謝謝老師
您好,評價別我忘了。