你好,巧了,詳見截圖哦,很齊全
老師,一般納稅人建筑公司開勞務(wù)發(fā)票開幾個點(diǎn) 有勞務(wù)資質(zhì)的,是5個點(diǎn)嗎
勞務(wù)分包資質(zhì)的公司開發(fā)票增值稅幾個點(diǎn)
現(xiàn)在勞務(wù)分包資質(zhì)一般納稅人幾個點(diǎn)發(fā)票
你好!我公司是勞務(wù)公司資質(zhì),但是現(xiàn)在做了一個包工包料的項目,甲方提出需要開9個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票!請問勞務(wù)公司具備包工包料開9個點(diǎn)的增值稅發(fā)票資格嗎?
建筑公司 一般納稅人 有勞務(wù)分包資質(zhì) 可以開9個點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票吧
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
5月申報的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個月購買的理財產(chǎn)品10萬,并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會計分錄
老師麻煩問一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購買的房屋(開具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬塊錢,這8萬塊錢,他確實(shí)是用于生產(chǎn)經(jīng)營了,買來的料,沒開來發(fā)票,到了年底,他沒還回來這8萬塊錢,那么,這8萬會被視同分紅嗎
老師,請問一下繳納殘保金的計提繳納分錄咋做來著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費(fèi)用 殘保金來著
你好老師,上年一筆款入費(fèi)用,這個月退回來了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補(bǔ)繳個人所得稅沒有補(bǔ)繳的話會有什么后果
勞務(wù)分包和勞務(wù)派遣一樣嗎
你好,十分抱歉,我當(dāng)好看到這就發(fā)了,不一樣,請忽略截圖,勞務(wù)分包的增值稅稅率根據(jù)提供勞務(wù)公司的性質(zhì)不同其稅率不同,如果企業(yè)是一般納稅人,其提供勞務(wù)稅率為6%,可以申請按3%簡易征收,如果是小規(guī)模,其稅率為3%,現(xiàn)階段可以按1%計稅。 再次致歉
建筑公司有勞務(wù)分包資質(zhì),建筑服務(wù)按6或者3,這個沒有差額征稅這種說法嗎
建筑企業(yè)差額征增值稅的稅務(wù)處理 (1)在工程所在地國稅局差額預(yù)繳增值稅的處理. 根據(jù)《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務(wù)總局2016年公告第17號)第四條、第五條、第七條和國家稅務(wù)總局公告2016年第53號第八條和《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)第四條第(三)項的規(guī)定,建筑企業(yè) 跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照以下規(guī)定差額預(yù)繳增值稅. 第一,一般納稅人的建筑企業(yè)總承包方跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款. 計算公式如下: 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1%2B11%)×2% 第二,一般納稅人的建筑企業(yè)總承包方跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款. 計算公式如下: 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3% 第三,小規(guī)模納稅人的建筑企業(yè)總承包方跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款. 計算公式如下: 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%
不太明白,如果這個工程全部價款是1000,分包款是200,我開票開出去1000,收到200,那我是小規(guī)模的話,怎么交稅?不是按發(fā)票上的稅額交嗎,我怎么提現(xiàn)上面的公式
應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3% (1000-200)/1.03*0.01(現(xiàn)在是0.01減按)
那我只在報表上體現(xiàn)這個就行嗎,開的發(fā)票金額就寫1000
你好,可以的,按照開票金額填寫