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老師好,公司開出的6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)必須用收到的服務(wù)費(fèi)發(fā)票抵扣嗎?

2022-02-10 18:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-10 18:54

不用的,只要允許抵扣的,不管哪個(gè)項(xiàng)目的都可以抵扣。

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快賬用戶5951 追問 2022-02-10 18:56

銷售硬件的收入必須用購買硬件的成本抵,如果是銷售軟件的收入成本就是工資差旅費(fèi)等人工成本抵了吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-10 18:58

如果你有即征即退的話,是這么做的,其他的如果是一般項(xiàng)目的,可以混著抵扣。

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不用的,只要允許抵扣的,不管哪個(gè)項(xiàng)目的都可以抵扣。
2022-02-10
不是,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,基本都可以勾選抵扣
2024-11-04
你好 可以? ,我們開出的增值稅專用發(fā)票的6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以用收到的13%的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣
2021-09-08
嗯嗯,可以正常抵扣的
2023-02-15
開出6%技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,能用進(jìn)項(xiàng)票13%或其他點(diǎn)數(shù)票進(jìn)抵扣。
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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