你好,做應(yīng)收賬款就可以的。
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開發(fā)票請(qǐng)款100萬元,因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?,我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬元,5月又開通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái),現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款,對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開給他們,讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票,1月份我們就開始享受的免增值稅,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問下老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開發(fā)票請(qǐng)款100萬元,因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?,我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬元,5月又開通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái),現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款,對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開給他們,讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票,1月份我們就開始享受的免增值稅,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師。我們一般納稅人,1月開出2萬元發(fā)票在客戶手里他們4月才能匯款進(jìn)我們公司。我們現(xiàn)在是把票要過來紅沖4月重新開給他們還是放在他那邊做應(yīng)收款處理比較好?
老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?,F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開發(fā)票才行。過了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)。看來我們只能下個(gè)月才能開票。我的意思是他們對(duì)方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。
老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?,F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開發(fā)票才行。過了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)。看來我們只能下個(gè)月才能開票。我的意思是他們對(duì)方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,