新年好,以前年度損益調(diào)整是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整

老師,金蝶系統(tǒng)自動(dòng)把我的以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)。我忘了手工結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么辦
老師,用了以前年度損益調(diào)整科目,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),最后資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)跟負(fù)債不平,剛好差一個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額。我該怎么做平呢?
以前年度損益調(diào)整應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么不平了呢!正確的操作應(yīng)該怎樣,麻煩老師!
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)科目,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表后即關(guān)系不平了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末減年初,我有個(gè)分錄好像做錯(cuò)了,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,應(yīng)該轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)對(duì)嗎老師
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
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老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


那么在稅務(wù)局上上傳報(bào)表的時(shí)候就有差異的這么上傳嗎?最終這個(gè)不平怎么解決?
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)關(guān)系就可以的?
但是兩個(gè)報(bào)表上都沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目啊
你好,以前年度損益調(diào)整,在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn),不在利潤(rùn)表體現(xiàn)
知道在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)了,不是利潤(rùn)表不體現(xiàn)嗎,導(dǎo)致兩個(gè)表的利潤(rùn)有差異,現(xiàn)在就想知道在報(bào)稅時(shí)上傳的報(bào)表就正常上傳就行唄
你好,稅局報(bào)送的報(bào)表,按單位報(bào)表的數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫就是了 發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)關(guān)系就可以了