您好,用合同負債是正確的
請問老師:結(jié)算進度款時:借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算,應(yīng)交稅費-待專銷項稅那么去人收入時是:借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)貸:主營業(yè)務(wù)收入,問題1、要不要做分錄借:合同結(jié)算-價款結(jié)算貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄呢?2能不能直接用借:合同結(jié)算-價款結(jié)算貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,建筑公司確認收入的時候分錄怎么做的?我看有的是借合同負債 貸主營業(yè)務(wù)收入,有的是借合同結(jié)算收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸主營業(yè)務(wù)收入,到底該用哪個呢
老師,確認收入的時候什時候該計入合同負債和主營業(yè)務(wù)收入?這個題確認收入的時候是直接借方,合同資產(chǎn) 貸方,主營業(yè)務(wù)收入還是合同負債
#提問#老師,施工企業(yè)確認收入時借:合同結(jié)算--收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)建設(shè)方確認的階段性結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算--價款結(jié)算或主營業(yè)務(wù)收入,這兩筆分錄不明白解釋下
老師,工程款開票的時候是應(yīng)該確認主營業(yè)務(wù)收入,而不是工程結(jié)算是吧,能幫我看一下這個分錄嗎?:開具發(fā)票借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 ,應(yīng)交增值稅銷項,同步結(jié)轉(zhuǎn)成本:借 工程結(jié)算 貸 工程施工-合同毛利,工程施工-合同成本-直接材料,借 主營業(yè)務(wù)成本,工程施工-合同毛利 貸 主營業(yè)務(wù)收入
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補貼費,600元,當月支付的,是兩個月的費用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實際付款金額多,我能按實際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費,勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
但是合同負債只是一個預(yù)付款,是不是把合同負債沖完了,再結(jié)轉(zhuǎn)收入就該用合同結(jié)算了?
您好,合同負債是預(yù)收款,沒有合同負債用應(yīng)收賬款
老師,開出預(yù)收款發(fā)票還沒有收到錢應(yīng)該怎么做分錄呢
您好,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅