計提借管理費用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
公司全額幫員工購買的社保,應(yīng)該怎么做分錄呢?計提的時候請老師寫一下
老師,你好,請問企業(yè)幫員工購買社保,會計分錄怎么寫?
老師,請問公司是一家人力資源公司,幫他人購買社保及公積金,公司員工三人只購買失業(yè)險,其余都為代買人員費用,計提社保和繳納社保的分錄怎么寫呢
你好,企業(yè)買社保。但是社保費的員工自己繳自己的社保費,分錄分錄怎么寫,借貸方是
老師,請問企業(yè)給員工買了社保醫(yī)保后,怎么寫會計分錄
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會的協(xié)會財務(wù)制度(實用版)
老師:臺球館多收客戶錢,退還20元,這個會計分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評估增值嗎
老師你好,有一個問題請教一下,公賬戶有余額,但從財務(wù)報表數(shù)據(jù)來看利潤是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
老師這道題為什么選擇C選項
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
社保都是當(dāng)月交當(dāng)月還需要計提嗎?
同學(xué) 你好 當(dāng)月發(fā)放也是需要計提的。 這個可以通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下。