你好 記在招待費就行? ??
請問老師,公司買的月餅當中秋禮品送客戶的 但是我看開的票是1%的稅率 對么
請問我們公司年底買茶葉送客戶 直接計入招待費 稅務上要注意什么嗎 需要被送的人要繳納個稅嗎? 公司買京東購物卡送客人 客人要繳納個稅嗎 ? 公司給員工買零食大禮包為員工福利是否要并入工資薪金繳納個稅?
老師我想問一下我們司購買了桑葉茶,應該開什么稅收編碼呢?稅率是多少呢?
從第三方公司采購禮品,案場活動時贈送給客戶,請問這中間牽涉到哪些稅及各方要承擔的稅率是多少
老師,平時買茶葉送客戶禮品要交什么稅?稅率是多少?
老師,我收到現金,要開收款收據,收據有3聯,每一聯都蓋現金收訖的章?還是只有記賬聯,蓋“現金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
在什么情況下要交增值稅和個稅?
自己生產的產品,送人就要交稅。