 
                            同學你好 其他應收款是其他應付款的相反方向的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    比如這個人先預支了工資,工資表應發(fā)是2萬,但是實際銀行多發(fā)了,比應發(fā)還要多,我就做借應付職工薪酬,貸其他應收款,然后在做一筆其他應收款,銀行存款,然后下個月再沖借應付職工薪酬,貸其他應收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應付職工薪酬,我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
預付給員工的購貨費,先借:其他應收款,貸,銀行存款,那么員工把發(fā)票拿回來的時候應該怎么沖減呢
你好,我預付給員工的購貨款,先借其他應收款,貸銀行存款,發(fā)票拿來的時候沖減了一些,比如工程施工-合同成本或者應付職工薪酬,貸其他應收款,為什么期末我的資產(chǎn)負債表上其他應付款顯示負數(shù)呢
老師,我公司收到政府的人才補貼,發(fā)給了員工,借:銀行存款 貸:其他應付款 發(fā)工資的時候一起發(fā)給了員工,借:應付職工薪酬 其他應付款 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了,還未完成本年任務,所以這筆人才補貼不應發(fā)給此員工,所以本月的工資要扣回來,工資表上做了此員工的工資,但是沒有發(fā)放,相當于本月工資扣回來了,扣回的工資要怎么入賬
之前計提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應付職工薪酬 預支工資的時候借其他應該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結(jié)轉(zhuǎn)導致借應付職工薪酬 貸其他應收不平了,應付職工薪酬計提多了,我需要怎樣去平賬,實在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費,為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費是指繳納過的稅費嗎
公司購進的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進項一張票額很大,銷項只開了一點點,進項怎么認
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請董老師解答,請問老師,我打問號的地方,處置時的分錄怎么做,謝謝老師
進項發(fā)票先開票后給對公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項目 編碼分類
前期銷貨出庫已經(jīng)做進ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財務賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊新公司的時候 以公司當股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達到2000萬,那高新企業(yè)有要求么?
那我報表上顯示負數(shù)怎么回事
同學你好 其他應收款是其他應付款的相反方向的負數(shù)
報表上面其他應收款也有正數(shù),其他應付款也有負數(shù),這種申報有影響沒有,我是直接沖減的,為什么會有負數(shù)
同學你好 這個負數(shù)大于正數(shù)了就這樣
我憑證沒有填寫其他應付款,我是貸方其他應收款,不是應該沖減借方嘛
同學你好 這個所i以計入貸方負數(shù)了
那就這樣申報沒事吧
嗯 資產(chǎn)負債表沒有負數(shù)就行
就是我的資產(chǎn)負債表顯示負數(shù),,還有應交稅費也是負數(shù),這種怎么調(diào)呢
調(diào)整成正數(shù)正數(shù)就可以
怎么寫分錄呢
同學你好 這個不做分錄的
那直接申報嗎?
同學你好 嗯 直接調(diào)整到對應科目正數(shù)就行