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你好,我預付給員工的購貨款,先借其他應收款,貸銀行存款,發(fā)票拿來的時候沖減了一些,比如工程施工-合同成本或者應付職工薪酬,貸其他應收款,為什么期末我的資產(chǎn)負債表上其他應付款顯示負數(shù)呢

2022-02-09 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-09 14:09

同學你好 其他應收款是其他應付款的相反方向的

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快賬用戶4373 追問 2022-02-09 14:11

那我報表上顯示負數(shù)怎么回事

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:16

同學你好 其他應收款是其他應付款的相反方向的負數(shù)

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快賬用戶4373 追問 2022-02-09 14:17

報表上面其他應收款也有正數(shù),其他應付款也有負數(shù),這種申報有影響沒有,我是直接沖減的,為什么會有負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:22

同學你好 這個負數(shù)大于正數(shù)了就這樣

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快賬用戶4373 追問 2022-02-09 14:25

我憑證沒有填寫其他應付款,我是貸方其他應收款,不是應該沖減借方嘛

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:29

同學你好 這個所i以計入貸方負數(shù)了

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快賬用戶4373 追問 2022-02-09 14:33

那就這樣申報沒事吧

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:36

嗯 資產(chǎn)負債表沒有負數(shù)就行

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快賬用戶4373 追問 2022-02-09 14:47

就是我的資產(chǎn)負債表顯示負數(shù),,還有應交稅費也是負數(shù),這種怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:53

調(diào)整成正數(shù)正數(shù)就可以

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快賬用戶4373 追問 2022-02-09 14:55

怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-02-09 15:00

同學你好 這個不做分錄的

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快賬用戶4373 追問 2022-02-09 15:01

那直接申報嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 15:08

同學你好 嗯 直接調(diào)整到對應科目正數(shù)就行

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同學你好 其他應收款是其他應付款的相反方向的
2022-02-09
你好 借:原材料等 增值稅 貸:其他應收款
2022-02-09
你好,多的可以沖了的哦
2020-08-24
借銷售費用差旅費貸,應付職工薪酬、差旅費報銷。
2021-10-08
您好,發(fā)工資扣這一部分貸方, 交保險的時候其他應收款在借方 ,這樣一借一貸這個往來科目才會平啊,
2023-06-03
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