 
                            你好 借:原材料等 增值稅 貸:其他應(yīng)收款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
預(yù)付給員工的購貨費,先借:其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,那么員工把發(fā)票拿回來的時候應(yīng)該怎么沖減呢
你好,我預(yù)付給員工的購貨款,先借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,發(fā)票拿來的時候沖減了一些,比如工程施工-合同成本或者應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,為什么期末我的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款顯示負(fù)數(shù)呢
員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫(yī)療費,(借:其他應(yīng)收,貸:銀行存款)后來保險公司賠付了一部分5千(借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收),過了一個月把報銷單拿來時候?qū)嶋H發(fā)生了6千怎么做賬
員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫(yī)療費,(借:其他應(yīng)收,貸:銀行存款)后來保險公司賠付了一部分5千(借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收),過了一個月把報銷單拿來時候?qū)嶋H發(fā)生了6千怎么做賬
 
                老師你好,當(dāng)時買設(shè)備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費用300.貸職工福利費300 借職工福利費300貸銀行存款300是不是記到福利費里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報所得稅的時候他必須得寫點數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財務(wù)費用二級科目利息費用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個能正常入賬么
老師,公司實繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑
我是這樣做的,為什么月底資產(chǎn)負(fù)債表上面,其他應(yīng)付款顯示負(fù)數(shù),有影響沒有
你這個要看一下是不是其他的賬務(wù)處理出錯了