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預(yù)付給員工的購貨費,先借:其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,那么員工把發(fā)票拿回來的時候應(yīng)該怎么沖減呢

2022-02-09 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-09 13:54

你好 借:原材料等 增值稅 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶5120 追問 2022-02-09 13:59

我是這樣做的,為什么月底資產(chǎn)負(fù)債表上面,其他應(yīng)付款顯示負(fù)數(shù),有影響沒有

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:03

你這個要看一下是不是其他的賬務(wù)處理出錯了

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你好 借:原材料等 增值稅 貸:其他應(yīng)收款
2022-02-09
同學(xué)你好 其他應(yīng)收款是其他應(yīng)付款的相反方向的
2022-02-09
當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 你支付時為什么直接掛其他應(yīng)收款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款
2020-11-06
你好 這個員工費用 是全額員工承擔(dān) 還是說員工和 單位各地承擔(dān)一半? 現(xiàn)在你們是先墊付了 在去員工工資扣除 嗎
2020-11-06
借款是用其他應(yīng)收款。
2023-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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