你好;? ?用應(yīng)發(fā)工資來做的??
老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè),因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師,請問我做內(nèi)賬的時候,工資社保部分如何記錄?有一部分是個人承擔的,我是按照應(yīng)發(fā)確認費用,是實際發(fā)放的金額確認為費用呢,內(nèi)賬,我們工資都是按照扣除社保之后發(fā)放給員工的。
老師,我們老板讓做一個每月支出預(yù)算表,員工工資我是按實發(fā)工資做,還是按沒扣社保和公積金的基本工資做呢?那繳納的社保和公積金我是按公司承擔的部分做還是按銀行實際扣款金額做呢?
老師,我是用電子表格做的內(nèi)賬,沒有用軟件,我們的工資是應(yīng)發(fā)工資扣掉社保,還要扣押金(押金離職后了退還本人)才發(fā)給員工的,那我做報表工資成本是用應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是用實發(fā)數(shù)呢
老師,我們公司的工資表是老板給一個數(shù)字,這個數(shù)字就是員工的實發(fā)工資就是到手工資,個稅和社保個人部分都是公司承擔。那我去申報個稅的時候是怎么申報呢,應(yīng)發(fā)工資是實發(fā)工資+社保個人部分嗎?這樣入賬的時候應(yīng)付職工薪酬的金額是實發(fā)工資,還是實發(fā)工資+個稅+社保個人部分呢
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險
公司有幾個人得工資不走公戶,直接轉(zhuǎn)給某個員工由員工直接給其他人轉(zhuǎn)賬,這種有風險吧
老師,房產(chǎn)稅和土地稅30號報了就行
老師,增值稅和印花稅的完稅憑證在電子稅務(wù)局能獲得數(shù)據(jù)嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
23年的進項要做進項轉(zhuǎn)出,23的匯算清繳要怎么更正啊
有老師在嗎 我想咨詢點問題 我這麻煩
我扣的員工社保款和押金做其他收入了,那工資成本就用實發(fā)工資數(shù)得了是嗎
你好; 成本是用應(yīng)發(fā)工資來 計提做分錄的。 申報個稅也是按你應(yīng)發(fā)工資來處理的 ;? ? ? ?不是按照實發(fā)
我做的是內(nèi)賬,不用計提,就當月的工資入當月的成本,但是扣款我做收入了,之后退的押金和社保我就做支出費用,那當月的工資是以實發(fā)數(shù)做成本嗎
?你好 ;? ? 如果 你是內(nèi)賬 ;你可以以實發(fā)金額做成本? ?
哦,我們是十月發(fā)九月的工資的,根據(jù)股東投資款+未分配利潤=銀行余額,那我九月銀行余額應(yīng)該包含有九月的工資里面才對是嗎?但是九月又是發(fā)八月的工資,那我交接給下任會計備用金應(yīng)該怎么算呢
?你好 ; 是的。? ?會包括這部分工資的? ;? ?備用金 你就把剩下 交接當天的金額 來作為備用金給對方即可? ??
比如我九月離職,我就是九月銀行余額單-九月份工資=投資款+未分配利潤對嗎?,
你好 ;? ? 你沒有其他費用的話? 可以這樣來算的??
如果有其他費用呢,應(yīng)該怎么算呢
?你好;? 那就減去費用 在左邊去處理? ?
我也是按照這樣的算法,九月銀行余額+應(yīng)收-應(yīng)付賬款=投資款+未分配利潤,但是我算九月銀行余額沒有包括九月工資的,少了九月工資的十幾萬?是什么問題呢
?你好 ;? ? 不應(yīng)該 ;你 之前的 歷年利潤都在右邊 。? 你的資本投入金額 -購置資產(chǎn) 和 支付工資 -貨幣資金? - 利潤 應(yīng)該是0? ?
是我的公式錯了嗎
你好; 你按照我寫的計算下看看? ?
你的這個公式其實和我的一樣的呀?但是我的九月份銀行余額就不包括十月工資里面的,少了十月工資十幾萬
你好 ;? ? 9月里面? ?如果你還沒有計提 就不會包括10月工資。? 因為你10月工資是在10月才會計提影響的?
我說錯了,是九月銀行余額不包括九月工資里,九月工資也做在九月利潤表里了
你好 ;? 你9月計提了 就會走成本費用去; 影響你 利潤的? ? ;所以你9月發(fā)放了工資 這部分 就會貨幣資金減少的??