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老師,我是用電子表格做的內(nèi)賬,沒有用軟件,我們的工資是應(yīng)發(fā)工資扣掉社保,還要扣押金(押金離職后了退還本人)才發(fā)給員工的,那我做報表工資成本是用應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是用實發(fā)數(shù)呢

2022-02-09 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-09 09:51

你好;? ?用應(yīng)發(fā)工資來做的??

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快賬用戶9833 追問 2022-02-09 09:54

我扣的員工社保款和押金做其他收入了,那工資成本就用實發(fā)工資數(shù)得了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-09 09:56

你好; 成本是用應(yīng)發(fā)工資來 計提做分錄的。 申報個稅也是按你應(yīng)發(fā)工資來處理的 ;? ? ? ?不是按照實發(fā)

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快賬用戶9833 追問 2022-02-09 09:59

我做的是內(nèi)賬,不用計提,就當月的工資入當月的成本,但是扣款我做收入了,之后退的押金和社保我就做支出費用,那當月的工資是以實發(fā)數(shù)做成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:00

?你好 ;? ? 如果 你是內(nèi)賬 ;你可以以實發(fā)金額做成本? ?

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快賬用戶9833 追問 2022-02-09 10:08

哦,我們是十月發(fā)九月的工資的,根據(jù)股東投資款+未分配利潤=銀行余額,那我九月銀行余額應(yīng)該包含有九月的工資里面才對是嗎?但是九月又是發(fā)八月的工資,那我交接給下任會計備用金應(yīng)該怎么算呢

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:10

?你好 ; 是的。? ?會包括這部分工資的? ;? ?備用金 你就把剩下 交接當天的金額 來作為備用金給對方即可? ??

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快賬用戶9833 追問 2022-02-09 10:17

比如我九月離職,我就是九月銀行余額單-九月份工資=投資款+未分配利潤對嗎?,

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:20

你好 ;? ? 你沒有其他費用的話? 可以這樣來算的??

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快賬用戶9833 追問 2022-02-09 10:21

如果有其他費用呢,應(yīng)該怎么算呢

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:21

?你好;? 那就減去費用 在左邊去處理? ?

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快賬用戶9833 追問 2022-02-09 10:25

我也是按照這樣的算法,九月銀行余額+應(yīng)收-應(yīng)付賬款=投資款+未分配利潤,但是我算九月銀行余額沒有包括九月工資的,少了九月工資的十幾萬?是什么問題呢

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:26

?你好 ;? ? 不應(yīng)該 ;你 之前的 歷年利潤都在右邊 。? 你的資本投入金額 -購置資產(chǎn) 和 支付工資 -貨幣資金? - 利潤 應(yīng)該是0? ?

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快賬用戶9833 追問 2022-02-09 10:36

是我的公式錯了嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:37

你好; 你按照我寫的計算下看看? ?

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快賬用戶9833 追問 2022-02-09 10:39

你的這個公式其實和我的一樣的呀?但是我的九月份銀行余額就不包括十月工資里面的,少了十月工資十幾萬

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:40

你好 ;? ? 9月里面? ?如果你還沒有計提 就不會包括10月工資。? 因為你10月工資是在10月才會計提影響的?

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快賬用戶9833 追問 2022-02-09 10:41

我說錯了,是九月銀行余額不包括九月工資里,九月工資也做在九月利潤表里了

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:44

你好 ;? 你9月計提了 就會走成本費用去; 影響你 利潤的? ? ;所以你9月發(fā)放了工資 這部分 就會貨幣資金減少的??

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你好;? ?用應(yīng)發(fā)工資來做的??
2022-02-09
你好,是的,那你的工資申報金額是錯誤的
2021-05-16
同學你好 1.那就按照申報個稅的來做 2.沒買社保按照勞務(wù) 工資薪金就要交社保 3.按照應(yīng)發(fā)工資,申報個稅的金額
2021-01-21
同學,你好 按照應(yīng)發(fā)數(shù)填寫,個人社保部分需要填寫
2024-10-14
支出可以按照你們的實際工資數(shù)算,然后再加上公司負擔的社保
2021-11-08
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