您好,申報(bào)個(gè)稅應(yīng)發(fā)工資,老板不懂財(cái)務(wù),以后您要跟他說,個(gè)稅公司承擔(dān)了稅務(wù)也不讓稅前扣除,年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增,還有老板讓實(shí)發(fā)這么多,讓財(cái)務(wù)去申報(bào)個(gè)稅,如果沒有個(gè)稅好申報(bào)就是實(shí)發(fā)%2B個(gè)人社保部分,有個(gè)稅就好倒算應(yīng)發(fā)工資了,從應(yīng)付工資來計(jì)算個(gè)稅,再得到實(shí)發(fā)工資,現(xiàn)在實(shí)發(fā)工資有,個(gè)稅和應(yīng)發(fā)工資是2個(gè)未知數(shù),個(gè)稅還是累計(jì)預(yù)扣法,算不到老板發(fā)這個(gè)金額的,我公司也有一位員工按到手工資簽合同,交了3個(gè)月我讓人事改了,沒法操作
請(qǐng)問老師,個(gè)人承擔(dān)單位部分和個(gè)人部分的社保,發(fā)放工資時(shí)候也是按照扣除全部社保金額的實(shí)際工資發(fā)放的,那這個(gè)申報(bào)個(gè)稅時(shí)候要怎么申報(bào)呢
你好,老師,我們計(jì)提工資時(shí),貸記應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí)借記應(yīng)付職工薪酬,這里的應(yīng)付職工薪酬包括實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅,還有社保,社保是包括個(gè)人和公司都承擔(dān)的部分,還是只是公司部分
老師,發(fā)工資時(shí)候的付款申請(qǐng)寫應(yīng)發(fā)工資,還是實(shí)際的工資呢,實(shí)際的工資減去了個(gè)稅和社保個(gè)人部分
老師,我們有員工在A公司繳納社保!在B公司發(fā)放工資!A和B公司是否都要申報(bào)個(gè)稅?在a公司申報(bào)個(gè)稅時(shí),實(shí)發(fā)工資填寫員工個(gè)人承擔(dān)的社保公積金數(shù)額!在b公司申報(bào)個(gè)稅填寫實(shí)際發(fā)放工資,社保個(gè)人承擔(dān)部分不填寫!可以嗎?
老師,我們公司的工資表是老板給一個(gè)數(shù)字,這個(gè)數(shù)字就是員工的實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅和社保個(gè)人部分都是公司承擔(dān)。那我去申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是怎么申報(bào)呢,應(yīng)發(fā)工資就是實(shí)發(fā)工資嗎
老師我們的原材料再來貨時(shí)是按噸來的,在用完之后發(fā)現(xiàn)這包裝袋有1.56噸重這時(shí)賬上還有庫存,實(shí)際就沒有這1.56噸我要怎樣下這筆賬
1、用養(yǎng)殖蚯蚓產(chǎn)生的糞便研發(fā)有機(jī)肥,糞便這部分的研發(fā)成本怎么計(jì)算 2、蚯蚓繁殖快,賣出一部分蚯蚓,這部分產(chǎn)生收入的成本怎么計(jì)算 3、為實(shí)驗(yàn)有機(jī)肥購買的植物幼苗算研發(fā)費(fèi)用嗎? 4、幼苗長(zhǎng)成產(chǎn)生果實(shí)買點(diǎn)的收入計(jì)入哪個(gè)科目?
請(qǐng)問工資最高達(dá)到多少,是可以不交個(gè)人所得稅的呢
老師您好。銀行賬戶凍結(jié)了,怎么繳稅呢。22號(hào)是繳納增值稅等的截止日期,超了的話,是不是會(huì)很麻煩。
公司承擔(dān)了個(gè)人的個(gè)稅,那應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅的貸方有余額,會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
使用權(quán)資產(chǎn)是帶息負(fù)債嗎?
商業(yè)險(xiǎn)是怎么購買的????
我們是牙科醫(yī)院,我們有會(huì)銷售有些,牙膏啊什么的,收入不好單獨(dú)計(jì)算,我這個(gè)該怎么記賬呢
老師您好!我們物業(yè)公司營改增以后,水電也作為收入成本,那我們年報(bào)是不是把水電作為銷售商品收入和成本呢
課程的講義在哪里下載
后面會(huì)讓他改過來,但是前面的賬怎么做平呢,就是這種現(xiàn)實(shí)情況下,應(yīng)付職工薪酬的金額是哪些部分組成的
您好,應(yīng)付工資=實(shí)發(fā)工貿(mào)%2B個(gè)稅%2B個(gè)人承擔(dān)三險(xiǎn)一金,前面的賬您也按這個(gè)計(jì)算來入賬,帶下工資分錄如下 以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的? 個(gè)稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計(jì)提工資)借:管理費(fèi)用-工資? 6000? ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? 6000 (員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4%2B124%2B7.46 ? ? ? 貸:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46 (實(shí)發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸:銀行存款? 5241.14 (計(jì)提公司社保)借:管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628? ? ?管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金? 124 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保? 627.4? 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46? 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752? ?貸:銀行存款? ?1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了
124是什么,老師
是公積金,我知道了,謝謝老師
您好,好的,有需要討論的給我留言哈
老師,我們的實(shí)發(fā)工資就是6000,可以按這樣入賬嗎
那老師,我入賬的應(yīng)付職工薪酬總金額就是5241.14+627.4+124+7.46+1752對(duì)嗎
您好,我這里顯示有點(diǎn)亂碼了,您得用實(shí)發(fā)的來推應(yīng)發(fā)工資入成本費(fèi)用中
亂碼了嗎,這幾個(gè)數(shù)字中間都是加號(hào)
那我用推的應(yīng)發(fā)工資來入賬了,和個(gè)稅申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資(當(dāng)時(shí)申報(bào)個(gè)稅的財(cái)務(wù)搞錯(cuò)了,就是將實(shí)發(fā)金額當(dāng)做應(yīng)發(fā)金額來申報(bào)的)不一致了,這個(gè)問題咋辦呢
您好,那咱不用算了,就拿個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里收入入賬,因?yàn)樨?cái)務(wù)賬套里的應(yīng)付職工薪酬是要和個(gè)稅申報(bào)收入的數(shù)據(jù)是一樣的,稅務(wù)要比對(duì)的,個(gè)人承擔(dān)的社保您全當(dāng)公司負(fù)擔(dān)的入管理費(fèi)用等-公司負(fù)擔(dān)社保,有個(gè)稅計(jì)入營業(yè)外支出,年度匯繳納稅調(diào)增