您好,月末,如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額. 例如:當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅是50萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅是30萬(wàn),留抵稅額20萬(wàn). 無(wú)需做分錄,也無(wú)需做賬務(wù)處理.
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是不是不做賬務(wù)處理,還是要用到轉(zhuǎn)出多交增值稅?
增值稅留底不用做賬務(wù)處理是啥意思?進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目了嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),月末不做賬務(wù)處?那什么時(shí)候還會(huì)有進(jìn)大于銷(xiāo),借未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅?
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)需要做賬務(wù)處理?轉(zhuǎn)出多交增值稅是什么意思
老師,到每個(gè)月 月底 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要做賬務(wù)處理? 那么銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢,我會(huì)根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交-未交增值稅。這操作是不是不對(duì)?可剛剛搜問(wèn)題,又老師解答說(shuō)這一步?jīng)]有意義。
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián),用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶(hù)可以嗎
什么情況下要做賬務(wù)處理怎么做?
年末(12月末),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),要做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
轉(zhuǎn)出多交增值稅就是留抵的稅額?轉(zhuǎn)出多交增值稅不是真正多繳納的稅費(fèi)?
轉(zhuǎn)出多交增值稅怎么出來(lái)的,求全部分錄小白
只要是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有余額,就做這筆分錄,相當(dāng)于是多交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
應(yīng)交稅額應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅不需要結(jié)平?
怎么借方余額,老師舉個(gè)例子教一下謝謝
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目已經(jīng)結(jié)平了,每一個(gè)三級(jí)明細(xì)科目不需要結(jié)平