您好 出口退稅用“外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報軟件正式版”申報期數(shù)應(yīng)該用2022年1月
去年3月份出口貨物,已經(jīng)出口,但是進項發(fā)票今年1月份收到,我出口退稅用“外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報軟件正式版”申報期數(shù)應(yīng)該用哪年哪月?
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報關(guān),1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應(yīng)的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報!?非常感謝老師!
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報關(guān),1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無內(nèi)銷,12月份收到出口對應(yīng)的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,怎么認(rèn)證出口發(fā)票,增值稅怎么填報?。糠浅8兄x老師!
老師您好,請問一般納稅人貿(mào)易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報關(guān),勾選了出口退稅的進項票,2022年1月開銷項票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報,請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
老師,我想問一下我們公司是出口貿(mào)易企業(yè),2024年出口了2筆貨物只有報關(guān)單,增值稅2024年申報了,但是銷售發(fā)票現(xiàn)在還沒有開,進項發(fā)票也還沒有收進來,如果今年3月份收到進項發(fā)票我還可以申請出口退稅嗎?我們企業(yè)是首次申報
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我上個月認(rèn)證了一張發(fā)票,是不抵扣,但是應(yīng)該是退稅的,我現(xiàn)在怎么辦
提醒不是本年申報數(shù)據(jù)
是選擇的抵扣勾選么
是不抵扣勾選,但是她們說要退稅勾選
是的 那您現(xiàn)在只好跟開票方聯(lián)系 讓對方開具紅字發(fā)票 然后再開具藍(lán)字發(fā)票做退稅勾選