你好 免稅收入的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣?
老師您好,房開企業(yè)購買了樹木,對方開過來普通發(fā)票是免稅的,那房開企業(yè)要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,是不是售價(jià)直接乘以9%?還是應(yīng)該是售價(jià)*(1+9%)*9%?!
購進(jìn)苗木時(shí),開具的是免稅發(fā)票,我怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
我們這邊開免稅發(fā)票,購買發(fā)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么計(jì)算 (主要是銷售樹木)
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項(xiàng)目是一般計(jì)稅項(xiàng)目,從園藝公司和苗圃場購進(jìn)的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣方(普通發(fā)票票載金額)的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該批花卉樹木都是賣方自產(chǎn)的產(chǎn)品
公司是一般納稅人,購進(jìn)苗木免稅進(jìn)項(xiàng),我公司再次銷售苗木出去開具13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)能計(jì)算9個(gè)點(diǎn)的稅來抵扣嗎
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
我是說,購買樹木的能抵稅嗎
沒有加工高稅率產(chǎn)品的,按照票面金額乘以9%抵扣。
加工成13%的商品,是不是10%
這情況按10%抵扣。這情況按10%抵扣。