借本年利潤負數(shù)貸利潤分配未分配利潤負數(shù)。
老師,我想請問一下我們公司年末12月利潤表上的凈利潤未負數(shù)還需要結轉本年利潤嗎
老師我想問一下,年末本年利潤如果是負數(shù)的話還用再繼續(xù)結轉到利潤分配嗎
您好老師,我想問一下年末結轉本年利潤如果計算,公司本年利潤是負數(shù)
老師我想問一下年末本年利潤是負數(shù)的需要結轉到未分配利潤嗎
老師,年末如果公司利潤是負數(shù),那么是否需要把本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤上?
買肉,記福利費,打款備注什么
老師,公共廁所排污管鋪設。一共900元,材料人工一起的你看怎么開。
老師,我們出口立體停車庫的貨物,是分為三部分發(fā)貨,先發(fā)鋼結構,再發(fā)一些雜七雜八,最后發(fā)載車板。我們現(xiàn)在剛把鋼結構發(fā)走。每次發(fā)貨的時候,我就正常開出口發(fā)票,申報增值稅就可以了么,還需要操作什么?免抵退稅申報是不是等我所有貨物發(fā)完了,單證都收齊全再做?
開一份發(fā)票給對方公司,客戶沒用公對公打進來,用了兩個對私的打到我們對公的賬號進來,這個可以嗎
老師我想這個月工資跟獎金分開報個稅怎么申報呀
老師,我們有一個公司的公戶流水,流水一部分們是從我們這家A公司轉給B公司的往來款,另外一部分是轉給其他公司的款,但是這些轉款都沒有開票,而且我們這家轉款出去的公司沒有開過一張票出去,也沒有收到一張票。按我的理解轉的往來款做賬就是借,其他應收款貸,銀行存款,轉給其他公司的款是,借,應付賬款,貸銀行存款,按照正常的是要做賬的,但是老板就覺得沒有開票,平不了賬,就不做賬。
老師庫存有點大,進項發(fā)票暫時抵扣不完可以放其他流動資產(chǎn)嗎?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應商,我們還欠玻璃供應商貨款,這個能不能雙方簽個協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉的查賬征收,請問可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
老師這個具體數(shù)額怎么算?是收入減費用么?我按照方法算了一下和前幾年的數(shù)對不上
你好,直接看本年利潤明細賬或者是科目余額表最后的余額就可以了,不需要自己算。
那你算的話,你應該和你的利潤表本年累計的凈利潤一致。