借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)450 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅450 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅450 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)450
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
本月銷項(xiàng)稅額1000 進(jìn)項(xiàng)稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
公司11月建賬,11月進(jìn)項(xiàng)稅150、銷項(xiàng)稅200 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅50 12月份進(jìn)項(xiàng)稅300 銷項(xiàng)稅250 不做轉(zhuǎn)出分錄 年底怎么轉(zhuǎn)平增值稅呢?
請問本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),①轉(zhuǎn)出本月銷項(xiàng)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ②轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,后面還需要做什么分錄了
老師,你好,12月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄???還是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
老師你好,請問一下我們是開餐廳的,客人消費(fèi)時(shí)金額是1000元,微信掃碼支付,但是到賬后銀行存款只收到998元,扣了2元手續(xù)費(fèi),這樣的業(yè)務(wù)要怎么寫分錄?謝謝老師
生產(chǎn)礦山的成本和費(fèi)用都包括什么
生產(chǎn)礦山的成本都包括什么
老師您好 開小規(guī)模專票3個(gè)點(diǎn)的,需要一共繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅?(有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的區(qū)別
個(gè)體戶也要去稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記嗎?領(lǐng)發(fā)票嗎?
老師,我公司要變更法人,賬面利潤分配余額為166萬,注冊資本為10萬元。我需要繳納什么稅款呢
老師匯算清繳,繳納的所得稅怎么做分錄
老師您好,我們是專升本,成教類公司,為了吸引學(xué)員報(bào)名,公司銷售刷信用卡墊付學(xué)員首付款,學(xué)員交全款給公司公戶,老板用公卡或私卡轉(zhuǎn)給甲銷售,甲銷售再轉(zhuǎn)給其他幾個(gè)銷售?這筆賬怎么做合規(guī)呢?
河南省的,交納完社保后,在系統(tǒng)里哪里可以導(dǎo)出稅收完稅證明(pdf格式)
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有50呢?年底轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是應(yīng)該沒有余額啊?
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50表是留底 不需要做其他的 以后抵扣就可以
老師的意思是說轉(zhuǎn)出未交增值稅年底不一定余額為0對嗎?新來的財(cái)務(wù)經(jīng)理看我科目余額表,說轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么還有余額呢。我就以為這個(gè)科目年底是沒有余額的!
是的 可以有余額的