學(xué)員你好,你的分錄完全正確,可否給個(gè)五星好評(píng)
你好:我們是汽車二級(jí)公司,基本4S店開(kāi)客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問(wèn)老師的回復(fù)讓做收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時(shí):借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 想問(wèn)下:可以直接做:公戶收到款時(shí)做:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;付車款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 可以嗎?
固定資產(chǎn)車輛發(fā)生碰撞后修車報(bào)保險(xiǎn)的不同會(huì)計(jì)分錄 修車費(fèi)用1900 保險(xiǎn)公司賠付2000 已確定有100是營(yíng)業(yè)外收入 不沖管理費(fèi)用的前提下 記在其它應(yīng)付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 2000 借:其他應(yīng)付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營(yíng)業(yè)外收入 100 二、 借:其他應(yīng)付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 1900 營(yíng)業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應(yīng)收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
你好我想問(wèn)一下,車被碰了別人賠付1000 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 修車1300有發(fā)票 如何入賬: 借:其他應(yīng)付款1000 管理費(fèi)用300 貸:銀行存款 1300?
老師,你好,幫我看一下社保、工資我這么做對(duì)不對(duì)。交社保時(shí)候,借:管理費(fèi)用-社保80,其他應(yīng)收款-社保30,貸:銀行存款110。計(jì)提當(dāng)月工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-工資1000,借:應(yīng)付職工薪酬1000。次月發(fā)工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬1000,貸:其他應(yīng)收款-社保30,銀行存款970。
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金:1000 后來(lái)實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫(kù)存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒(méi)有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開(kāi)的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問(wèn)下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過(guò),24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開(kāi)發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開(kāi)票
老師請(qǐng)問(wèn):企業(yè)所得稅年報(bào)主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報(bào),是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦