你好,增值稅負(fù)一般納稅人現(xiàn)在是1.5%左右 小規(guī)模是1%左右
建筑施工企業(yè)一般納稅人增值稅的稅負(fù)和所得稅的稅負(fù)一般是多少
建筑勞務(wù),小規(guī)模納稅人和一般納稅人的增值稅稅率,分別是多少
建筑行業(yè)的小規(guī)模納稅人和一般納稅人增值稅和所得稅的稅負(fù)多少
老師建筑行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)按多少交稅是合理避稅區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人之分嗎?
老師,請問建筑業(yè)小規(guī)模納稅人或者規(guī)模較小的一般納稅人增值稅和所得稅稅負(fù)一般在什么范圍
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
增值稅負(fù)一般納稅人現(xiàn)在是1.5%左右,所得稅負(fù)是2%左右 小規(guī)模是1%左右,增值稅2.5%左右
所得稅的稅負(fù)多少啊
開增值稅普票只是影響所得稅稅負(fù),專票才能影響增值稅稅負(fù)吧
你好,專普都影響的呢
專票和普票影響增值稅稅負(fù)
是的,你可以參考一下公式 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 假設(shè)本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%,某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。
如果說小規(guī)模納稅人不能接受抵扣發(fā)票他這個(gè)稅負(fù)怎么算
打個(gè)比方我是小規(guī)模納稅人開了180萬的普票超了45萬
這個(gè)稅負(fù)怎么算
小規(guī)模納稅人開了180萬,是不含稅銷售額 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入? 180*1%=1.8萬元,稅負(fù)率1.8/180=0.01
不是按不含稅收入嗎
發(fā)錯(cuò)了,那如果是增值稅專票,小規(guī)模不能接受抵扣發(fā)票只能按那個(gè)高的稅負(fù)率
就是162000/1800000=9%就是9的稅負(fù)
你好,邏輯是正確的。但是162000這個(gè)是按9%的稅率計(jì)算的?小規(guī)模納稅人征收率沒這么高
他們是建筑行業(yè)要求按9開發(fā)票
那你這邊就要是一般納稅人的呢,小規(guī)模納稅人開不出來9%
明白了謝謝
不客氣,祝你一切順利