你好,根據(jù)你的描述,這個(gè)建議按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)個(gè)人所得稅的,這樣就不需要繳納社保的
老師,臨時(shí)用工工人干活不到一個(gè)月,工資在4000左右,我們需要代扣代繳個(gè)稅嗎?如何能避免不交個(gè)稅保證臨時(shí)工的工資不扣款呢?
老師,我們給工人發(fā)工資,工人每個(gè)月干的天數(shù)不同,干了5個(gè)月左右,需要給交社保嗎
老師,我們給工人發(fā)工資,工人每個(gè)月干的天數(shù)不同,干了5個(gè)月左右,需要給交社保嗎? 可以按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,這樣還需要繳納社保嗎
老師我們有個(gè)應(yīng)急工程,找了20個(gè)人臨時(shí)工,干活20天,這需要簽訂臨時(shí)勞動(dòng)合同嗎,不繳納社保,可以直接公司給這20個(gè)民工發(fā)工資嗎,
我問(wèn)一下老師,我公司這個(gè)月給農(nóng)民工開工資開了40人的,個(gè)稅報(bào)完了,有的人干了十天有的人干了一個(gè)月,他們還用交社保嗎?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
按勞務(wù)報(bào)酬,那他們是不是要給我們開勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票
對(duì)方如果是公司派來(lái)的,才需要發(fā)票的,如果是普通人,那么不需要的
按勞務(wù)報(bào)酬那多少金額以下不用交個(gè)稅?
800元以下的勞務(wù)報(bào)酬就不需要繳納個(gè)人所得稅的
一年累計(jì)多少多少交
一年累計(jì)多少需要交
這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬是按照次數(shù)計(jì)算的
超過(guò)800都要交稅嗎?稅率表是怎樣的
級(jí)數(shù) 應(yīng)納稅所得額(含稅) 應(yīng)納稅所得額(不含稅) 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)20,000元的部分 不超過(guò)16,000元的部分 20 0 2 超過(guò)20,000元到50,000元的部分 超過(guò)16,000元至37,000元的部分 30 2,000 3 超過(guò)50,000元的部分 超過(guò)37,000元的部分 40 7,000