您好,這個(gè)要具體分析,您若是小微企業(yè),根據(jù)您的金額,企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅所得額2.5%
老師,你好,我想咨詢你一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我現(xiàn)在有一家貿(mào)易公司,我的貨已經(jīng)賣出去了,而且貨款已經(jīng)收到了。但是我還沒(méi)有開發(fā)票給買家,現(xiàn)在我這邊要確認(rèn)收入嗎?
老師、您好!我公司現(xiàn)在收購(gòu)一家公司,收購(gòu)的這家公司的材料跟固定資產(chǎn)就是20萬(wàn)多一點(diǎn),然后有個(gè)研發(fā)費(fèi)用大概是70萬(wàn)合計(jì)就是100萬(wàn)??铐?xiàng)我們公司已經(jīng)付給他們了,賬務(wù)處理我是做長(zhǎng)期投資的還是實(shí)收資本?
老師我想咨詢一下就是如果我有兩個(gè)公司現(xiàn)在是均分在每家公司,大約,每家公司的年度收款是一個(gè)是100萬(wàn),一個(gè)是70萬(wàn),每個(gè)公司稅款都分別是多少,要交什么稅款,老師幫我計(jì)算一下吧,還有就是這么看是放在一家公司開票還是就像現(xiàn)在這么兩家開票規(guī)劃要好一點(diǎn)
老師,我想咨詢你一個(gè)問(wèn)題哈,就是有一個(gè)職工,他在ABCD4家公司,呃,都是他的申報(bào),這個(gè)這個(gè)繳款義務(wù)人嘛,就是個(gè)稅的繳款義務(wù)人,完了以后,他是在a公司交的三險(xiǎn)一金,在B公司交的公積金,然后現(xiàn)在常住的職務(wù)就是在西的這家這家公司。然后目前在這個(gè)新的這家公司工作的時(shí)候,他填報(bào)2021年的這個(gè)個(gè)稅,年度匯算的時(shí)候,那個(gè)a公司的一社保那部分沒(méi)有辦法匯總到里頭去,這個(gè)這個(gè)要怎么辦?
老師我想問(wèn)一下,我們有兩家公司,有一家公司稅務(wù)局查了說(shuō)我們電費(fèi)不合理,然后就是補(bǔ)交之前的稅費(fèi),現(xiàn)在就是說(shuō)這家公司替另外一家公司交了罰款,現(xiàn)在想讓另外一家公司承擔(dān),那另一家公司的帳是怎么做呢稅務(wù)局的意思是開發(fā)票給另一家公司,但是已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅,再開票的話又要交增值稅了,所以想把從帳上調(diào)整,那應(yīng)該怎么做賬呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
老師,幫我具體分析一下,就是如果超每個(gè)季度45萬(wàn),按照這個(gè)金額需要交納多少稅款,企業(yè)所得稅需要交納那些稅款,如果不超只需要交納那些稅款交多少
您好,這個(gè)就需要很多資料,比例您增值稅稅率情況,是否一般納稅人等,成本費(fèi)用是否有發(fā)票,
小規(guī)模納稅人,有20萬(wàn)的利潤(rùn)總額,不是一般納稅人,增值稅稅率如果2022年還是按照1%的話那我們的增值稅稅率就是1%
您好,那您若控制季度開發(fā)票不超過(guò)45萬(wàn)元,開普通發(fā)票,不需要繳納增值稅