借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
請問老師,往來款怎么做會計分錄? 我先說一下情況,我們有兩個股東的公司沒有業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在賬是移過來給我學(xué)著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉(zhuǎn)300給B:借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應(yīng)付款300 請問是這樣嗎?
老師,別人在我們公司買了黃精茶300元,然后在銀行寫了現(xiàn)金繳款單300元,繳款部門寫的財務(wù)部,款項來源寫的是貨款,這個分錄怎么做
我們公司(小規(guī)模)租別人家的鋪面,之前付了保證金,現(xiàn)在是用保證金抵5000 元抵扣房租,房租是 10000,不夠的部分我們銀行轉(zhuǎn)賬付款,然后人家現(xiàn)在開票過來給我們,這個賬應(yīng)該怎么做呢?
你好:老師:我們公司是-般納稅人,買了一臺地磅,3月份付了訂金3萬,我當(dāng)時記了:借:預(yù)付帳款地磅押金3萬,貨銀行存款,這個月付了尾款47000元,我也收到了專票:金額77000元,金額68141.59元,稅:8858.41元,請問現(xiàn)在怎么寫會計分錄
老師好!前任會計做的社保醫(yī)保都不對,現(xiàn)在調(diào)整發(fā)工資分錄,借方應(yīng)發(fā)工資50000,貸方其他應(yīng)收款代扣代繳個人部分+銀行存款比借方少54元,銀行存款數(shù)字是對的,現(xiàn)在會計分錄怎么寫?我不知道了!我是小白
柴油發(fā)票,電費發(fā)票后面附件做那些合適?
社保和公積金都是不需要扣出來的,只需要扣員工請假的部分,作為計提工資的數(shù)據(jù)是嗎?然后這個數(shù)據(jù)也是我作為申報個稅的依據(jù)是嗎?
老師,內(nèi)部審計怎么算員工使用公車費油不費油
老師好,成為一般納稅人之后,是不是每銷售一筆都要把發(fā)票給開出來呀?之前小規(guī)模的時候都是季度底一起開票。
我們公司轉(zhuǎn)讓了持有A公司的股權(quán),取的的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益和繳納印花稅和企業(yè)所得稅分錄
老師,問個問題,我們民宿總共4棟樓,之前都在一家公司里計提房租,這個房租也沒有發(fā)票,但是我有正常計提,想著匯算再調(diào)增,現(xiàn)在為了掛攜程營銷,其中兩棟被注冊2家個體戶,那這種情況我怎么把房租轉(zhuǎn)移到這兩家個體戶名下。
老師好,實際工作中公司的打車票普通發(fā)票一般需要抵扣嗎?還是直接就記成本費用里?。?/p>
老師你好,我單位進口貨物采用預(yù)付款,匯款按當(dāng)時匯率。請問貨物入境后,我按報關(guān)單上的匯率計算匯兌損益還是按當(dāng)月入賬第一天匯率或者別的匯率?謝謝
老師,科目余額表中,固定資產(chǎn)減去累計折舊等于凈值嗎
老師,公司賬上供應(yīng)商的款都付清了,有固定資產(chǎn),還有欠股東的款,可以注銷嗎
老師,那銀行收到這筆貸款沒有銀行的分錄嗎
你好,借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金,再做一個這個。
老師,它這個不開票的,是不是直接借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入
無票收入也有應(yīng)交稅費的。
也需要你申報增值稅。
老師,那它這個應(yīng)交稅費是多少?開票給別人是9%.那是不是應(yīng)交稅費是24.77
精制茶的應(yīng)該稅率是13%一般納稅人。
老師,我們是中草藥才~黃精茶,是9%吧
打錯了老師,我們是中藥飲片~黃精茶
你好,如果是中草藥的9%的。