同學(xué)你好,這樣的話,對(duì)方應(yīng)該是沒(méi)有抵扣,你可以讓他把票給你,然后開(kāi)紅字信息表,開(kāi)負(fù)數(shù)票,然后再給他開(kāi)個(gè)正確的票
我請(qǐng)教一個(gè)購(gòu)車抵稅的問(wèn)題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過(guò)節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬(wàn)的稅票,我問(wèn)過(guò)這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒(méi)有業(yè)務(wù)那來(lái)交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說(shuō)讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬(wàn)給我們開(kāi)票就可以了,,買來(lái)的車才16萬(wàn),為上牌先交了1萬(wàn)稅,又要交購(gòu)置稅1.6萬(wàn),這1.6萬(wàn)的購(gòu)置稅不能抵扣吧,那購(gòu)車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師好!請(qǐng)教2021年1月20日,我開(kāi)具了兩份增值稅專票由于本人粗心大意,購(gòu)買方本是經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司,而我開(kāi)成了經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司,納稅識(shí)別號(hào)也掉了1個(gè)數(shù)字,當(dāng)時(shí)購(gòu)買方可能也沒(méi)注意沒(méi)發(fā)現(xiàn),今年我又按照去年這個(gè)名稱開(kāi)了兩份發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)不對(duì),今年的的我就重開(kāi)了,請(qǐng)教老師去年開(kāi)具錯(cuò)了的那兩份專票該如何處理?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營(yíng),18年、20年分別購(gòu)入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫(kù)存商品,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做入庫(kù)單之類的庫(kù)存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫(kù)存商品科目余額50萬(wàn),當(dāng)時(shí)銷售方開(kāi)具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫(xiě)了數(shù)量、有的沒(méi)有寫(xiě);實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有了,早就給建筑公司種對(duì)方項(xiàng)目地里了,只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款,就一直沒(méi)給我們貨款也就一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫(kù)存商品期末余額的金額開(kāi)具發(fā)票出去給他們要怎么開(kāi)具出去呢?稅率可以開(kāi)具多少的?
你好,老師,我想咨詢一下,1.小規(guī)模建筑公司。19年成立,直接沒(méi)有建帳,23年7月份財(cái)務(wù)公司給建帳。聽(tīng)說(shuō)按原來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)表建的帳,主要的成本是人員工資,日常開(kāi)支,由于公司成立那會(huì)公司沒(méi)有錢,總公司給小公司打錢。開(kāi)始包工程,當(dāng)初沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,先收的錢,22年以后才給總公司開(kāi)具發(fā)票,由于當(dāng)初沒(méi)有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款大,其實(shí)錢已打到公戶里面,我現(xiàn)在應(yīng)該咋調(diào)帳合理呢?擔(dān)心后期稅務(wù)局查帳有問(wèn)題,麻煩老師為我解答。 2.目前財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額也大,咨詢老板,老板告知由于當(dāng)初包活沒(méi)有錢,借的別人的錢,直接打到老板私卡里面,后來(lái)公司有錢了,直接用公戶還錢,也知道財(cái)務(wù)公司給咋做的帳,現(xiàn)在如何處理兩個(gè)問(wèn)題好呢?
加油卡預(yù)付卡借記預(yù)付賬款貸記銀行存款不存在匯算時(shí)調(diào)增吧
老師您好,24年收到一張加油卡預(yù)付卡發(fā)票一萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)計(jì)入了預(yù)付賬款的,后續(xù)一直沒(méi)取得使用發(fā)票,一直掛著會(huì)有問(wèn)題嗎
去年12月用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)25年1月份勾選的,必須坐在今年1月份嗎?去年暫估的庫(kù)存和成本,做在今年1月份需要怎么寫(xiě)分錄?去年成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,今年結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫(xiě)
固定資產(chǎn)里有個(gè)水泥房,飲水槽還有生產(chǎn)產(chǎn)品的大型儲(chǔ)存罐,這些哪些都是以前入到固定資產(chǎn)里的,現(xiàn)在需要計(jì)提累計(jì)折舊嗎?還有以前計(jì)提的累計(jì)折舊,特別亂,有的計(jì)提的5年,后面按3年算了,這怎么調(diào)?還有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊需要減去5%的殘值金額再進(jìn)行平均計(jì)算月折舊還是固定資產(chǎn)不需要減去殘值直接進(jìn)行平均月折舊?
工程開(kāi)工,收到的款需要開(kāi)票給對(duì)方?
老師,計(jì)提工資的時(shí)候要把個(gè)人所得稅剔除出來(lái)嗎
老師您好,外貿(mào)企業(yè)。在導(dǎo)入報(bào)關(guān)單以前錄入的4月匯率寫(xiě)錯(cuò)了,寫(xiě)成7.1775,后來(lái)又改成正確的,717.75,但是導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),美金金額對(duì)應(yīng)的人民幣金額沒(méi)有變過(guò)來(lái),該怎么處理呢?
老師,外貿(mào)出口退稅公司剛起照,是先稅務(wù)備案還是先辦理單一口岸卡
工商年報(bào)怎么更改聯(lián)絡(luò)員手機(jī)
老師,捐贈(zèng)這個(gè)收據(jù)可以扣除費(fèi)用嗎?捐贈(zèng)確認(rèn)書(shū)需要不
老師,時(shí)隔一年多了,還能沖紅嗎?
這個(gè)就是可以的哈
老師,那我之前已做賬了,且申報(bào)了,請(qǐng)教該如何調(diào)整賬務(wù)呢
負(fù)數(shù)票直接分錄做成負(fù)數(shù),新開(kāi)正確票做成正數(shù)。都做在今年就行了
已申報(bào)過(guò)銷項(xiàng)稅了,申報(bào)又該如何做呢
增值稅申報(bào)負(fù)數(shù)直接抵減在正數(shù)中,申報(bào)的時(shí)候按照抵減后的余額申報(bào)
老師,我是想請(qǐng)教之前購(gòu)買方開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票當(dāng)時(shí)已申報(bào)了銷項(xiàng)稅,如今沖紅后開(kāi)的正確發(fā)票還要申報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
這個(gè)是需要申報(bào)的哈