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老師,實(shí)際工作中,實(shí)付金額1780065.13,收到的發(fā)票金額合計(jì)1780065.12,這種差一分錢的怎么做呢

2022-01-27 11:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-27 11:07

同學(xué),你好 做到營業(yè)外支出

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快賬用戶2809 追問 2022-01-27 11:10

那這種應(yīng)該在營業(yè)外支出下面設(shè)置一個(gè)什么科目呢,老師

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齊紅老師 解答 2022-01-27 11:13

同學(xué),你好 可以不設(shè)置2級(jí)科目 營業(yè)外支出-支出

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同學(xué),你好 做到營業(yè)外支出
2022-01-27
同學(xué) 這個(gè)是多了話入營業(yè)外收入。
2022-05-25
同學(xué)你好,入賬要根據(jù)發(fā)票金額入賬,差額部分要計(jì)入往來款。尾差的款如果最后不結(jié)算,可以計(jì)入營業(yè)外收支。
2024-05-08
同學(xué)你好,這個(gè)差額部分,可以通過營業(yè)外支出/營業(yè)外收入核算的 或者通過沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用 也可以
2020-08-28
你好!這個(gè)差額還要不要繼續(xù)支付的?
2021-03-30
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