你好學(xué)員,主營業(yè)務(wù)收入是不含稅的,主營業(yè)務(wù)成本一般也是不含增值稅的

老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率。應(yīng)納稅所得額/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100% 還是應(yīng)納稅額/(不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入)*100%,幫我看看分子上哪個(gè)正確
老師,請(qǐng)問預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),計(jì)算的應(yīng)納稅所得額中的主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本都是不含增值稅的金額嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交的時(shí)候不能扣除費(fèi)用嗎,主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本的差額就是應(yīng)納稅所得額嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,主營業(yè)務(wù)成本的金額可不可以大于主營業(yè)務(wù)收入?申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)被提醒?
請(qǐng)問內(nèi)賬,根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收入和成本預(yù)提增值稅(和實(shí)際開票不一樣),到時(shí)候多退少補(bǔ)。請(qǐng)問分錄:借:應(yīng)收賬款(含稅)貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本(含稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(含稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)提增值稅,這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 價(jià)稅不分離不太對(duì)吧?會(huì)重復(fù)計(jì)入成本和收入嗎
公司賣給個(gè)人和公司的雞蛋,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師下午好,我想請(qǐng)問下公司財(cái)務(wù)報(bào)表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財(cái)務(wù)總監(jiān)想了個(gè)辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個(gè)假的報(bào)告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個(gè)人轉(zhuǎn)款過來怎么做會(huì)計(jì)分錄
老板個(gè)人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個(gè)好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計(jì)
管理會(huì)計(jì)初級(jí)【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個(gè)有參保,這個(gè)工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號(hào)上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號(hào)比較多,會(huì)計(jì)是在庫存多的型號(hào)上做紅沖對(duì)嗎?這樣型號(hào)的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號(hào)上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號(hào)上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號(hào)上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢


您好老師,預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候就直接減去以前年度虧損了嗎?
但是如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本前存在不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況或者企業(yè)是小規(guī)模納稅人,那么就是含增值稅的
老師,現(xiàn)在老板問差多少成本費(fèi)用不用交所得稅,那我就應(yīng)該告訴他本年的收入減去本年成本費(fèi)用和以前年度虧損剩下的的金額對(duì)嗎?
大體是這個(gè)意思,成本費(fèi)用中有的不能全部扣除,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi),廣告宣傳費(fèi)等。
嗯嗯,是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)都可以抵,那我減主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候都是按不含稅的算對(duì)吧
嗯嗯,那就是這樣的
我是不是可以把這個(gè)月賬做好了之后生成利潤表,然后就直接按利潤表里的數(shù)據(jù)來算
可以按利潤總額乘以稅率預(yù)繳,匯算的時(shí)候需要調(diào)整再調(diào)整
好的,感謝您~
嗯嗯好的,不客氣的