同學(xué)你好 這個(gè)可以不給他 只要給他藍(lán)字發(fā)票就行了 甲方收到的紅沖的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票可以給開票方退回去

老師,您好,咨詢一下:甲委托乙借款給丙公司,乙丙公司簽訂借款合同,現(xiàn)在乙指示丙付息給甲,甲開具發(fā)票給丙,這樣操作稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?甲開具的發(fā)票能稅前列支嗎?甲乙是同一股東下的子公司 還有甲開具發(fā)票是否屬于虛開?
老師,甲公司委托乙公司在2019年簽訂建筑工程合同.乙公可分包給我公司施工,2019年甲公司已給乙公司付款,乙公司也給甲公司開了發(fā)票,今年即現(xiàn)在我公司要給乙公司開發(fā)票結(jié)賬,但是乙公司說他們已給甲公司開過票了,說我們開票晚了,乙公司的說法對嗎
甲公司(一般納稅人)給乙公司(一般納稅人)支付100萬,要求乙公司開具發(fā)票,一年后乙公司未開具發(fā)票,甲公司現(xiàn)在要求退回100萬終止合作,乙公司同意退款并臨時(shí)約定給與10萬利息。但是乙方要求甲方公司開具發(fā)票,這怎么辦合理嗎?
老師,甲公司作為采購方向乙公司采購貨物,乙公司于21年開具發(fā)票給甲公司,甲公司已做相應(yīng)的賬務(wù)處理;22年合同解除,乙公司需開具紅字發(fā)票,開具的紅字發(fā)票需要給到甲公司嗎?甲公司于21年收到的發(fā)票需要退還給乙公司嗎?
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人。本年3月甲公司銷售給乙公司的一批產(chǎn)品(乙公司購人該批產(chǎn)品作為原材料,且該原材料已驗(yàn)收人庫),成本為8000元,不含增值稅價(jià)款為10000元,增值稅額為1300元,且甲公司向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司尚未支付該筆貨款。乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年5月,乙公司因質(zhì)量問題將該批產(chǎn)品全部退回甲公司,甲公司向乙公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。要求:(1)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ模缓戏ǖ馁M(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?
老師,您看一下這題調(diào)乙公司利潤時(shí)為什么不用100?70%-60*70 這樣為什么不用乙的凈利潤加(100-60)?70%
上個(gè)月員工的報(bào)銷憑證給了部分,這個(gè)月補(bǔ)上但是沒有火車票外地有交通費(fèi)和住宿費(fèi)這個(gè)月怎么做,報(bào)銷單直接填上嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候,如果是虧損的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
小微企業(yè)的所得稅是多少
公司在在租房為房東承擔(dān)的個(gè)稅和房產(chǎn)稅怎么做賬,可以所得稅匯算扣除嗎
老師,老板人個(gè)的款轉(zhuǎn)入公戶的錢,當(dāng)時(shí)因?yàn)榻?jīng)營需要轉(zhuǎn)入的,現(xiàn)在公戶有錢了再轉(zhuǎn)到個(gè)人戶。有時(shí)間要求嗎。有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,為什么我勾選了抵扣專票,增值稅的附表二進(jìn)項(xiàng)稅不能自動(dòng)帶數(shù)據(jù)?還要需要我手動(dòng)填寫嗎?
老師上午好,我想問一下我那個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里邊出現(xiàn)一個(gè)本期應(yīng)申報(bào)的稅,里邊出現(xiàn)一個(gè)殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)辦理期限是2025年12月31號,這是什么意思呀?


甲公司不收到乙公司的紅沖發(fā)票依據(jù)什么做相應(yīng)的賬務(wù)處理呢?21年已經(jīng)入帳的發(fā)票還需要退還乙方?那21年相應(yīng)的賬務(wù)處理不就沒有入帳依據(jù)了嗎
同學(xué)你好 他們紅沖了你就做紅沖分錄 那就可以不退回去