你好! 借:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員 貸:銀行存款 拿發(fā)票過來 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員
老師你好,請(qǐng)教一下,農(nóng)業(yè)公司一般納稅人給客戶開了(免稅)發(fā)票,客戶打款,然后公司將款項(xiàng)取出轉(zhuǎn)公司員工賬戶,員工再將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)客戶私人賬戶,這個(gè)怎么處理呢?
老板直接轉(zhuǎn)一筆錢付給客戶,客戶是幫他做業(yè)務(wù)的,客戶沒有發(fā)票,這個(gè)能當(dāng)備用金做賬嗎?還是要當(dāng)工資付款,怎么寫這分錄
老師,公司對(duì)公賬戶給業(yè)務(wù)員,轉(zhuǎn)了一筆20萬款項(xiàng),這個(gè)怎么寫分錄?他沒有提供發(fā)票,這筆款項(xiàng)用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展,維系客戶
甲公司向乙公司轉(zhuǎn)一筆款項(xiàng),乙公司將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給丙公司,乙公司往來都不開發(fā)票,這個(gè)行為屬于借用公司賬戶?乙公司應(yīng)怎樣處理這筆業(yè)務(wù)?稅法允許嗎?對(duì)乙么司會(huì)有什么影響?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目在沒開分公司之前,業(yè)主轉(zhuǎn)了一筆工程款到總公司賬戶,還沒開銷項(xiàng)票,合同是跟總公司簽的,但是業(yè)主要求開分公司,由分公司開票,這筆工程款已經(jīng)轉(zhuǎn)給掛靠項(xiàng)目老板了。這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
那如果提供不了發(fā)票呢?
提供不了發(fā)票不能入成本費(fèi)用,入了成本費(fèi)用也不能稅前扣除。
嗯嗯,好,那暫時(shí)先掛賬吧,
我們購進(jìn)客戶(個(gè)人的)的貨物,對(duì)方提供不了發(fā)票,我這邊如何寫分錄
按正常成本費(fèi)用入賬,建議去代開發(fā)票,如果還是取得不了發(fā)票,匯算清繳再納稅調(diào)增。
可,我們是一般納稅人,這個(gè)分錄怎么做?
一般納稅人 借:成本費(fèi)用等科目 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等
如果是根據(jù)銀行回單怎么做賬?
借:成本費(fèi)用等 貸:銀行存款