您好,是的,有這個規(guī)定的
公司請人在食堂給員工做飯,這些食堂的費用,食堂買菜和肉等沒有發(fā)票,怎么做賬?怎么報稅?(老板大概按每人每天15元的標準給予買菜和肉等,這些可以先15元的標準給計提出來嗎?)
食堂費用,買的方便面,醬油,大豆油,每月低于500元,可以不用發(fā)票,做賬嗎?
老師好!我們公司沒有食堂,有8個在外單位食堂就餐,每人每月含180元左右(其中個人每月20元)請問 ,這個費用我們怎么出具 對方食堂不給發(fā)票 ,用對方開的收據(jù)入賬可以嗎?
甲市糧油公司,以貨物生產(chǎn)為主,并兼營貨物批發(fā)零售業(yè)務,為一般納稅人,不承擔糧食收儲任務,也不享受國家關于糧食的有關稅收優(yōu)惠政策。該公司9-10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:1、9月銷售給消費者豆油2000千克,每千克6元(不含稅),但只開出普通發(fā)票,合計金額6000元;其余消費者因未索取或未交款而沒開發(fā)票。2、9月用自產(chǎn)豆油若干千克(不含稅)與農(nóng)民換取免稅大豆一批,收購憑證上注明價款15000元,大豆已驗收入庫。3、9月銷售給鄰縣乙市某酒廠高粱50噸,每噸不含稅價格600元,由于甲市沒有火車站,將高粱運至本省丙縣火車站發(fā)往乙市。該糧油公司收到貨款的同時,還收到代墊運費2000元(其中裝卸費200元),貨運發(fā)票上注明付款單位是甲市糧油單位,該發(fā)票未轉(zhuǎn)交給購貨方。4、10月購進磨面機一臺,價款合計11700元,取得專用發(fā)票注明稅款1700元;支付運輸費200元,并取得專用發(fā)票。磨面機已安裝使用。5、10月因管理不善,庫房大豆被盜1000千克,按收購價計算損失2200元,隨即犯罪分子在當日被捕歸案,收回贓款1000元,公司凈損失1200元。6、10月該糧油公司采取托收承付方式給某酒廠發(fā)出玉米一批,不含
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉(zhuǎn)費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發(fā)票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
不入賬的費用票,走的公戶,怎么做憑證
農(nóng)民個人可以找稅務代開自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進項嗎?還是對于農(nóng)民只能開收購票?
這一題將購進的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計扣除1%嗎
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費,這個該如何賬務處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務企業(yè)購進化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務企業(yè)購進農(nóng)機具,再銷售(售價高于進價)時,需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會計,請問出口后,我收到報關單后,是不是可以做稅務退稅備案、根據(jù)出口日期開票普通發(fā)票0稅率,然次月時:勾選出口退稅對應的進項發(fā)票、申報增值稅報表、申報出口退稅表、然后收到匯時就可以申請出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷農(nóng)業(yè)服務企業(yè)(一般納稅人)購進化肥,然后銷售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
免抵退稅計算中,進料加工產(chǎn)生的當期不得免征和抵扣稅額為什么要做進項稅額轉(zhuǎn)出? 進料加工是保稅的,計入的時候本來就沒有進項稅額,退稅計算中還把他對應的進項稅額轉(zhuǎn)出,不是憑空減少了進項稅額嗎?實在是理解不了,還請老師指教
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表中的凈利潤,的勾稽關系怎么計算?可以用發(fā)過來的圖片例子計算說明嗎?
每年6000元可以不用發(fā)票,計入食堂費用?
嗯對是這個意思的哈
計入管理費用 職工福利費還是應付職工工資?。?
這個計入到福利費的
福利費按工資14%扣除嗎?整年的工資總額嗎?
嗯對是這個意思的