你好,增值稅是按照發(fā)票錄入的,不用計(jì)提 印花稅可計(jì)提,可補(bǔ)計(jì)提 附加稅要計(jì)提
繳費(fèi)增值稅附加稅印花稅怎么寫憑證?是不是當(dāng)月繳納上月需要計(jì)提呀?計(jì)提時(shí)要怎么寫
老師,請(qǐng)問印花稅做賬的時(shí)候是不是需要先計(jì)提,然后再做繳納,計(jì)提的時(shí)候借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行,有同事說不用計(jì)提直接做稅金及附加
增值稅和附加稅是不是都要先計(jì)提后繳納的?那么印花稅呢?有人說要計(jì)提,有人說不用計(jì)提
老師,計(jì)提和繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么?印花稅和附加稅需要計(jì)提嗎?
老師 印花稅要不要計(jì)提啊 我們經(jīng)理說印花稅不需要計(jì)提直接繳納 但是這樣我發(fā)現(xiàn)報(bào)表上面根本就沒有稅金及附加的發(fā)生額
老師,項(xiàng)目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎?
個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
個(gè)人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動(dòng)購買的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳做了對(duì)應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎