您好,印花稅金額不大確實不計提了,因為對利潤表影響不大,我們的印花稅有10來萬 就要計提 您看我們 稅金及附加這個明細科目沒有發(fā)生額,是不是經(jīng)理記入管理費用了

老師,請問印花稅做賬的時候是不是需要先計提,然后再做繳納,計提的時候借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費,繳納的時候借:應(yīng)交稅費貸:銀行,有同事說不用計提直接做稅金及附加
老師您好,我們是一般納稅人企業(yè),印花稅事按次申報,是不是當(dāng)月繳納的時候直接記稅金及附加,需不需要先上個月計提出?
老師,這個月總賬預(yù)提了稅金及附加(印花稅),體現(xiàn)在了報表上。但是我們印花稅是季度繳納,所以這個月她預(yù)提的我們不需要繳稅,等4月再交可以吧?
老師,附加稅需要計提嗎?我沒有計提,直接繳納的時候掛稅金及附加科目,是可以的嗎?還有印花稅也是直接不用計提,掛稅金及附加是嗎?
您好,老師,我想咨詢個問題,就是我有一筆計提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅,繳納時做錯了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
都沒有 直接就是借應(yīng)交稅費印花稅 貸銀行存款
您好,我們的經(jīng)理太不專業(yè)了,您很快就能替代他,這個應(yīng)交稅費印花稅一直是借方余額,他不配當(dāng)經(jīng)理
是啊 而且稅金及附加沒有發(fā)生額 利潤虛高了 老師 你的意思印花稅可以在管理費用里面計提嗎?印花稅用管理費用和稅金及附加都可以計提嗎
您好,1.稅金及附加沒有發(fā)生額 利潤虛高,是的 2.以前在管理費用里,我怕這個經(jīng)理不專業(yè),他沒改 根據(jù)《企業(yè)會計準則》規(guī)定,印花稅應(yīng)歸入企業(yè)的營業(yè)稅金及附加項目,不宜歸入管理費用。
謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~