你好! 利潤是負數(shù),是不用預交企業(yè)所得稅的。除非你調整報表利潤。
老師,請問下,2021年第四季季度,,年度利潤是負數(shù),但想預交企業(yè)所得稅,怎么處理?
請問2023年第一季度有利潤預交企業(yè)所得稅,二、三季度虧損不交企業(yè)所得稅,第四季度有有利潤,但是全年虧損,第四季度還用交企業(yè)所得稅嗎?預繳企業(yè)所得稅填報表是按年累加的,表中無法體現(xiàn)第四季度稅額?
老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤。但是以前年度是虧損的。請問第四季度填報季度申報表中要預交所得稅嗎?
第四季度利潤是負數(shù)101萬年報利潤是56.7萬那嗎第四季度需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,請問第四季度企業(yè)所得稅有預繳稅款,但年度報表是虧損,年度匯算時調增也會要交稅,請問我需要修改第四季度企業(yè)所得稅報表利潤負數(shù)嗎?這樣會造成退稅嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團財務報表中財務信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預繳稅款的賬務處理
請問老師,融資擔保有限公司的擔保費用,開的是金融服務*擔保費 稅率是免稅,請問老師這個擔保費是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應交稅費,未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價款10000元不是價稅合計的金額嗎?答案怎么沒價稅分離呢?不是應該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進項也要做相應的轉出?運費不可正常抵扣嗎?
怎么調整?做無票收入?還是?
可以做無票收入,也可以降低成本費用。
怎么降低成本?成本我們造的員工工資,已經(jīng)在個人所得稅申報過數(shù)據(jù)了,怎么辦?
降低成本可以是其他成本計入,你人工成本不調整,管理費用等等可以調整。