借:制造費用 12 借:管理費用3 借銷售費用4 貸:應付職工薪酬 19
3月末,分配職工工資150萬,其中直接產(chǎn)生產(chǎn)品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業(yè)行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構(gòu)人員工資10萬元。
12月25日用銀行存款支付工資17萬元,其中生產(chǎn)工人工資10萬元,(M產(chǎn)品分配6萬元,N產(chǎn)品分配4萬元);車間管理人員工資1.6萬元;管理部門人員工資2萬元;銷售部門人員工資3.4萬元。
、12月25日用銀行存款支付工資17萬元,其中生產(chǎn)工人工資10萬元,(M產(chǎn)品分配6萬元,N產(chǎn)品分配4萬元);車間管理人員工資1.6萬元;管理部門人員工資2萬元;銷售部門人員工資3.4萬元。 會計分錄
計算分配,本月應付工資,其中生產(chǎn)工人工資10萬,元生產(chǎn)管理人員工資2萬元,行政管理人員3萬元,專設銷售機構(gòu)人員的工資4萬元,(會計分錄)
計算分配本月應付工資,其中生產(chǎn)工人工資。10萬元,生產(chǎn)管理人員工資2萬元,行政管理人員3萬元,專設銷售機構(gòu)人員的工資4萬元,(會計分錄。)
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進銷存全部進項發(fā)票都入賬,財務軟件也要同步入賬嗎,待認證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進項發(fā)票入賬嗎,這樣財務軟件里的庫存就不會很大
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應交稅費—應交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務公司收到預收款是不是就要確認收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立