同學(xué)你好,房產(chǎn)稅貸方是應(yīng)交稅費(fèi);印花稅、耕地占用稅貸方是銀行存款;
異地預(yù)繳增值稅印花稅,印花稅會(huì)計(jì)分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 還是借:管理費(fèi)用——印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
請問老師,我們交了房產(chǎn)稅和土地使用稅還有印花稅,是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款嗎
像房產(chǎn)稅、印花稅、耕地占用稅,這些借方是稅金及附加,貸方也是應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)和營業(yè)稅金及附加有哪些聯(lián)系區(qū)別?為什么印花稅不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)又計(jì)入稅金及附加?耕地占用稅也計(jì)入稅金及附加嗎
轉(zhuǎn)租廠房怎么開票?稅收分類編碼選擇哪個(gè)?需要繳納房產(chǎn)稅嗎
老師,我這邊注冊了一家公司,就是為了掛社保,沒有業(yè)務(wù)。。。請問是否要報(bào)相應(yīng)的個(gè)稅,財(cái)報(bào)是否要將工資社保做進(jìn)去,還是可以0申報(bào)(工資也0申報(bào))
您好老師,我司是出口貿(mào)易企業(yè),成交方式是FOB,監(jiān)管方式是9710,那我司確認(rèn)收入,是按照報(bào)關(guān)單的出口日期,還是按照實(shí)際日期來確認(rèn)收入呢?
我公司現(xiàn)在有一筆經(jīng)營貸,是直接打款給供應(yīng)商,并且是通過法人的名義貸款的,不是公司名義,而且后期還款本息都是通過法人賬戶還款,這種公司應(yīng)該如何做賬,我們需要提供些什么憑證
老師,我想問下我們公司租了甲方的地塊要付租金,但是又接了甲方的工程,他們也要付我們工程款,現(xiàn)在老板他們商議用這個(gè)工程款抵租金,甲方直接給我們開了房租的發(fā)票,我們又把這個(gè)應(yīng)該付房租的錢轉(zhuǎn)給老板了,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做啊
管理費(fèi)用-研發(fā)支出-設(shè)備調(diào)試費(fèi),在做年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫在哪里呢?(高新企業(yè),A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表)
一般納稅人,銀行付款,材料收到,發(fā)票未到如何做賬
老師,咨詢個(gè)問題,我們公司支付了一筆勞動(dòng)仲裁的賠償款,是不是直接計(jì)入管理費(fèi)用
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過了合同負(fù)債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過合同負(fù)債會(huì)不會(huì)有影響
老師我們是做盤扣租賃的,23年買進(jìn)來的盤扣有一部分是沒有發(fā)票的,我現(xiàn)在要把這部分不進(jìn)去怎么做會(huì)計(jì)分錄,沒有發(fā)票的盤扣折舊又要怎么做