你好 超過的不能稅前扣除? 匯算時(shí)納稅調(diào)整? ?現(xiàn)在多了就不要再做了?
老師好,2021年的餐費(fèi)金額已經(jīng)超過了全年?duì)I業(yè)額的0.005(上限),還有必要做進(jìn)去嗎(做進(jìn)去還有什么意義或影響嗎),還是說2022年匯算清繳2021全年餐費(fèi)時(shí)可以把超過部分的餐費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2022年中當(dāng)作餐費(fèi),謝謝。
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
小規(guī)模公司,一個(gè)季度內(nèi)開專票影響普票的30萬免增值稅的額度嗎
老師,同一家公司,有租賃業(yè)務(wù),也有運(yùn)輸業(yè)務(wù),我想給這家公司付租賃費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),我可以合成一筆付款嗎,還是分開付款
你好,殘疾人的工資在企業(yè)所得稅是可以調(diào)出來嗎
補(bǔ)計(jì)提去年印花稅300元, 分錄怎么寫?
老師,貨幣單元非統(tǒng)計(jì)抽樣樣本規(guī)模=(總體賬面金額÷可容忍錯(cuò)報(bào))×保證系數(shù),這個(gè)保證系數(shù)是5%10%那個(gè),還是什么忘記了
老師,請問個(gè)體工商戶是所得稅超100萬后就不能減半嗎?
杭州公司申報(bào)一個(gè)員工個(gè)稅后,又更正了一下,更正后不交稅了,之前交的稅怎么辦?
出口為FOB價(jià),工廠到港口運(yùn)費(fèi)可以開具O稅率發(fā)票的嗎?
公司申報(bào)個(gè)稅后,更正了申報(bào)后不交稅了,之前交的稅會(huì)自動(dòng)退回來嗎?
老師,收據(jù)入賬單筆不超過500元一個(gè)月可以入幾次賬?有限制嗎?
1、匯算納稅調(diào)整,不是結(jié)轉(zhuǎn)到2022年當(dāng)作餐費(fèi)吧?不結(jié)轉(zhuǎn)多余的就是作廢了。 2、發(fā)現(xiàn)有兩張11月的有日期的高鐵票忘記做賬,現(xiàn)在還可以反結(jié)轉(zhuǎn)加進(jìn)去嗎?申請申報(bào)了的,還是說也可以做在2022年2月份,謝謝。
1、匯算納稅調(diào)整,不是結(jié)轉(zhuǎn)到2022年當(dāng)作餐費(fèi)吧?不結(jié)轉(zhuǎn)多余的就是作廢了。 不結(jié)轉(zhuǎn)? 2、發(fā)現(xiàn)有兩張11月的有日期的高鐵票忘記做賬,現(xiàn)在還可以反結(jié)轉(zhuǎn)加進(jìn)去嗎?申請申報(bào)了的,還是說也可以做在2022年2月份,謝謝。? ? 做在報(bào)銷的月
是做賬2021年11月份嗎,還是2022年11月也可以
是說做賬2021年11月份嗎,還是2022年1月也可以
哪個(gè)月報(bào)銷記在哪個(gè)月上? 22年報(bào)銷記在22年?
唉,也就是說2022年1月也是可以用2021年的發(fā)票
是 也就是說2022年1月也是可以用2021年的發(fā)票
2022年1月可以用2021年12月的發(fā)票嗎
可以可以可以可以可以