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補計提去年印花稅300元, 分錄怎么寫?

2025-06-26 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-26 12:42

您好, 這個金額不大,也不要去更正2024年申報了,借:稅金及附加 300 代:銀行, 印花稅可以不經過應交稅費的

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快賬用戶9191 追問 2025-06-26 12:43

補計提分錄怎么寫?

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快賬用戶9191 追問 2025-06-26 12:44

還有滯納金16元,

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齊紅老師 解答 2025-06-26 12:45

哦哦,一定要更正是這樣 借:以前年度損益調整? ?300? ? 貸:應交稅費-應交印花稅? 300 借:應交稅費-應交印花稅? ?300? 營業(yè)外支出? 16? ?貸:銀行? 316

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快賬用戶9191 追問 2025-06-26 12:49

小企業(yè)會計準則是用利潤分配-未分配利潤嗎? 滯納金不用計提嗎? 支付的時候直接營業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 12:50

您好,以前年度損益調整最終是要轉到未分配利潤,咱直接用這個科目也行 是直接用營業(yè)外支出,這個科目不能改的,在26年匯繳時要納稅調增

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快賬用戶9191 追問 2025-06-26 12:53

計提的時候,滯納金用計提嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 12:54

您好,不用的,支付時寫營業(yè)外支出就可以

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快賬用戶9191 追問 2025-06-26 13:32

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-26 13:34

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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您好, 這個金額不大,也不要去更正2024年申報了,借:稅金及附加 300 代:銀行, 印花稅可以不經過應交稅費的
2025-06-26
同學你好 是什么會計準則
2022-08-18
你好!借以前年度損益調整 貸應交稅費應交印花稅
2024-07-11
你好! 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
2020-12-28
您好,借:管理費用 貸:銀行存款
2021-02-05
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