同學,你好! (1)ABCD 借:應收賬款33.9 貸:主營業(yè)務收入30 應交稅費-增值稅(銷項稅額)3.9 借:主營業(yè)務成本26 貸:原材料26
老師,幫忙解答一下這道不定項的5個問題
老師,請幫忙解答一下這道不定項的第5小題
老師,請幫忙詳細解答一下這道不定項的第5小題
這道題的解答不懂,請老師幫個忙解答一下
這道題請老師幫忙解答一下
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項業(yè)務是買進來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設備進項和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權,還發(fā)生了相關盡調(diào)費、管理費等500萬元,那我的長期股權投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財報
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做啊?還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
(2)BC 借:應收票據(jù)33.9 貸:應收賬款33.9
這是第一小題那?麻煩您5個先提都幫忙寫一下吧
(3)BC (4)AD 借:信用減值損失10 貸:壞賬準備10 (5)C
謝謝老師,第5提說應收賬款項目減少10,說的就是第4提計提的壞賬準備10?
是的,報表項目中應收賬款項目列示金額=應收賬款科目余額-壞賬準備科目余額
明白,謝謝老師
不客氣,有空給個評價吧,多謝支持!