您好 請問是季度銷售額不滿45萬么?
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報稅務(wù),增值稅申報表中第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫?
老師,小規(guī)模企業(yè)本季度開專票39000多,普票是4500多,填寫申報表的時候第二行填的專票39000多,第九第十行填的4500多,減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實際抵減額都是按照39000??2%填寫的,最后應(yīng)補退稅額是390多,和稅控盤開票稅額一直,我點擊申報以后,提示比對不通過,說是減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實際抵減額都是按照(39000多?4500多)??2%填寫 問題:我填寫的對吧?
老師,個體戶增值稅免稅申報里面的,免稅明細(xì)申報表里面最后一行,第2列和第4列中本期發(fā)生額和本期抵減稅額要填嗎?也就是最后一行全部填滿嗎?
小微企業(yè),減免2%的這個稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報明細(xì)表的數(shù)據(jù),自動會會生成到主表16行本期應(yīng)納稅減征額里面呢?
老師,我申報4—6季度小規(guī)模增值稅,12欄里面填寫不含稅的銷售額(超過45萬) 然后再減免明細(xì)表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動生成本期免稅額,我提交的時候提示,二免稅項目部分合計欄5列自動免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個怎么處理?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
沒有的,沒有的話是不是只填最后一行的第1,3,5這三個空格的?
沒有的話 不需要填減免稅明細(xì)表 只填主表就好了啊
也就是季銷售額不滿45萬就不用填減免稅明細(xì)表是嗎?
季銷售額不滿45萬就不用填減免稅明細(xì)表 是的