你好! 可以 借:固定資產 貸:上級補助收入——其他收入
政府補助資金用于購買固定資產,收到時:借銀行存款,貸:其他應付款-專項款,購買固定資產時:借:固定資產,貸:銀行存款,同時借:其他應付款-專項款,貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅吧,會產生稅會差異嗎:該怎么處理
上級工會捐贈的固定資產計入收入明細表里上級補助收入的幫扶補助還是其他補助下面
下級工會收到上級工會捐贈的固定資產,應該是借:固定資產 貸:資產基金——固定資產 還是借:固定資產 貸:上級補助收入——其他收入
出售固定資產,分錄是 借累計折舊 固定資產清理 貸固定資產 借庫存現(xiàn)金 貸固定資產清理 借固定資產清理 貸應交稅費 借營業(yè)外支出 貸固定資產清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會顯示這筆收入了對嗎?
你好,民間非營利組織,出售還沒轉固定資產的在建工程,會計分錄可以這樣嗎?先轉固定資產,借固定資產,貸在建工程,賣固定資產借銀行存款貸其他收入應交稅費還有其他分錄嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉給員工 他線下采買
我們公司是生產制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎
營業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
每月不是都要提折舊,年末時這兩個科目得數(shù)是填原值還是提完折舊后的數(shù)
提折舊的話如何記賬,每年固定資產和其他收入下得數(shù)都減少,直至提完折舊為止么?
不好意思,你們需要按照 借:固定資產 貸:非流動資產基金-固定資產 固定資產需要安裝嗎?
計入上級補助收入,就不需要計提折舊。需要提折舊就計入非流動資產基金核算。
不需要安裝
那就我做這個分錄就可以。
固定資產不是都需要計提折舊
后期可以正常計提折舊。
計提折舊時如何記賬,那收入明細表中補助收入里是原值,資產負債里的固定資產是計提折舊后的數(shù),這樣收支決算表和資產負債表中的結余數(shù)不就對不住了么?
借:固定資產 貸:非流動資產基金-固定資產 不計入上級補助收入