你好,所有的稅款借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
一般納稅人,本期無銷售,取得的進項發(fā)票和稅額分錄走什么科目
老師請問,在建工程辦理了結算,轉固并開始計提折舊,但后來發(fā)現(xiàn)該在建工程有質量問題,與建設單位協(xié)商后對方退回了有問題工程的工程款,請問該如果進行財務處理呢,固定資產需要沖回嗎,沖回的賬務如何處理呢
老師,這題答案不應該是100*12*3%嗎?
新公司報個稅,是不法人下載個人App登陸了,我這面怎么改密碼
8月個稅扣繳端增員,減除費用,不累計1-8月嗎
老師,昨天收了定金,未開票,本月用預付款這個科目,下月再做成收入,可以么?
我們是學校主體,食堂是承包給其他公司,目前新的規(guī)定,伙食費需要收到學校的專用賬戶,每個月結算給食堂承包商,我學生繳費伙食費,開具發(fā)票是承包方開具嗎?
一個勞務派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務派遣費100萬元(含稅價),支付勞務派遣員工90萬元的工資福利費社保和住房公積金。 應繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬元。 1.確認收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營業(yè)務收入 94.34 ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認成本 借:主營業(yè)務成本 90 貸:應付職工薪酬 90 老師這是什么計稅方法。差額計稅?
老師,代賬公司交接過來的賬很多財務報表沒報送,賬務十年也是亂的,那我現(xiàn)在怎么弄呀,補申報是按代賬的亂的先補申報嗎?
請問老師,異地預交的稅款怎么做賬?
不是管理費用嗎?老師?
你好,你們單位支付的稅費這個不允許抵扣,本來不應該你單位支付的,你們單位卻支付了,這種做營業(yè)外支出里面就可以的,如果是租賃的發(fā)票,你可以做到管理費用,商鋪的一般是做銷售費用里面。
好的,謝謝老師。我們公司對公付款了。發(fā)票還沒開,到時候開發(fā)票話,是出租的稅費,我該計什么科目呢?
你好,借預付賬款貸銀行存款,然后按月分攤,按你的租賃期企業(yè)管理費用或者是銷售費用貸預付。
謝謝老師。
不用客氣,工作愉快