你好,這樣是不能修改了,發(fā)現(xiàn)錯了,可以作廢然后重新開具
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
增值稅普通發(fā)票,開好之后還未打印,狀態(tài)顯示已上傳?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,還能修改嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
專票開紅字之后必須把它打印出來嗎?因為不打印我看它在增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢是未下載狀態(tài)。還有就是,如果我稅額已經(jīng)抵扣了,是不是就不能開紅字了,那該怎么處理呢?
老師你好,2017年給客戶開的增值稅普通發(fā)票,由于當時客戶沒有錢給,以至于拖到2023年,但是2023年,客戶修改了公司名稱,公司拒收這張發(fā)票, 請問現(xiàn)在這張發(fā)票怎樣操作才能正常使用?七年前的紙質版的普通發(fā)票,現(xiàn)在還能紅沖嗎?
發(fā)放11月工資怎么做賬
老師,幫我看一下這個15題,題目中畫橫線的部分我不理解
老師,自然人獨資企業(yè),公司賬戶在抖音賣的舞蹈課程,怎么寫分錄
請問背書怎么理解這兩個字
超市的采購系統(tǒng)里打錯退單了,并且審核了,單子也打出來了,該怎么解決?
總公司投資子公司100萬,一年以后子公司虧損20萬,宣布破產(chǎn),總分公司應該如何做賬
老師你好,最近網(wǎng)上說社保新規(guī)9月1日起全員強制繳納社保,這個政策在哪看,是不是真的
公司租入固定資產(chǎn)(房產(chǎn)),租期20年,進行的裝修成本500萬,長期待攤費用最長可以多久
稅務師報名時間和網(wǎng)址?補報名時間和補報名網(wǎng)址?
贈送童裝的進項稅為什么不抵扣?