同學(xué)好,開了紅字發(fā)票要打印出來。如果收到對方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,需要認(rèn)證方在系統(tǒng)開具紅字信息表,然后發(fā)給開票方,開票方再開紅字。
增值稅專用發(fā)票,那個(gè)開紅字發(fā)票不是寫申請書嗎,如果對方?jīng)]有抵扣,咱就把那個(gè)藍(lán)字發(fā)票收回來,然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請書,然后開紅字發(fā)票,這個(gè)我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發(fā)票,對方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個(gè)情況我沒遇到,怎么辦?
3月有一份出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時(shí)候選了已抵扣,實(shí)際應(yīng)該選擇未抵扣,但是當(dāng)時(shí)紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里還是會(huì)顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
專票開紅字之后必須把它打印出來嗎?因?yàn)椴淮蛴∥铱此谠鲋刀悓S冒l(fā)票紅字信息表查詢是未下載狀態(tài)。還有就是,如果我稅額已經(jīng)抵扣了,是不是就不能開紅字了,那該怎么處理呢?
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
公司拖欠工資7個(gè)月,我應(yīng)該怎么要回我的工資,或者應(yīng)該留一些什么證據(jù)利于我以后要回工資!
銀行提供收費(fèi)服務(wù),比如開具資信證明、公戶年費(fèi),這種能不能向銀行要發(fā)票?
我們公司將我加為辦稅人員后,我需要怎么操作才能登上電子稅務(wù)局
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,出現(xiàn)這個(gè)界面怎么弄呢?
企業(yè)要是辦破產(chǎn)了 員工還有補(bǔ)償金沒
一個(gè)單位只能有一個(gè)基本戶,異地怎么還能開
企業(yè)開辦裝修時(shí),裝修工人的工資沒有收到發(fā)票,但是錄了長期待攤銷費(fèi)用應(yīng)該如何調(diào)賬?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對方開了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請問一下,一般納稅人的銷售公司怎么樣合理避稅?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎