你好,對方少開了發(fā)票,你按照實際業(yè)務(wù)來做就可以的,如果是貨物的,收到貨物的當天就可以沖預(yù)付賬款。
老師,請問我們公對公付款給了對方,但是對方不能開發(fā)票給我們,那這個預(yù)付賬款怎么平賬呢?
老師,俺公司收到了一部分低開發(fā)票,我記了預(yù)付,那這個預(yù)付什么時候能平帳,怎么平賬呢老師
老師,您好,賬上顯示應(yīng)付賬款是-790,但這家公司發(fā)票都給到了,現(xiàn)在怎么沖平掉呢?之前可能是應(yīng)付預(yù)付,應(yīng)收預(yù)收搞混了
老師,去年我們公司交了一筆物業(yè)費,當時沒有收到發(fā)票,以為后期能收到發(fā)票,記賬記得預(yù)付賬款-物業(yè)費,到現(xiàn)在一直沒有發(fā)票,那個預(yù)付賬款一直掛著,我要怎么給他平一下呢
老師,請問一下,應(yīng)收款和預(yù)付款這些往來賬怎么能記住沖賬呢?代理記賬公司一人帶多家賬,記不住那些預(yù)收那些是做了應(yīng)收那些做了預(yù)付,這個有什么好辦法嗎?
老師,發(fā)生的投標費用,中標后需要分攤嗎?
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風(fēng)險感覺很大,因為我們的營收大概有1000萬一年,如果在運營后,臨時做拆分,稅負的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
是購進的貨物,俺公司付的錢多,發(fā)票少
借庫存商品貸預(yù)付賬款,這個血全部支付的貨款。
老師呀,庫存商品按對方的發(fā)票金額寫,預(yù)付帳款寫支付的金額,發(fā)票少,付款多,預(yù)付賬款是有余額的老師,我問得是這個預(yù)付賬款的余額后期我該怎么平賬老師
好,讓你按照預(yù)付賬款來做,你沒有發(fā)票的那一部分可以做賬,知道嗎?只不過是不允許抵扣所得稅。
我知道老師,借:預(yù)付賬款2000,貸:銀存2000,借:庫存商品1500,貸:預(yù)付賬款1500,預(yù)付賬款余額500,這500沒有發(fā)票對方的出庫單金額也是1500,依然能做庫存商品嗎?
對的是的,沒有發(fā)票的依然做,貨物到了沒有發(fā)票的正常做賬就可以到。