稅率是免稅字樣的可以抵扣的哈
老師一般計稅的餐飲企業(yè),從蔬菜批發(fā)市場買的蔬菜,肉,蛋取得得普通發(fā)票可以計算進項稅嗎?那從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中買的這些可以計算抵扣嗎?
請問批發(fā)市場得到的原料蔬菜的免稅發(fā)票可以抵扣九個點的進項稅嗎?
老師,你好,請問超市購進蔬菜可以計算抵扣進項,然后蔬菜又賣出去了只有開普票,且選擇稅率選免稅嗎?有沒有現(xiàn)行超市能抵扣的商品進項大全嗎?謝謝
農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,增值稅一般納稅人是做蔬菜批發(fā)的,取得免稅發(fā)票后,是按9個點計算進項稅額扺扣嗎?
小規(guī)模企業(yè)為蔬菜、副食供應公司在蔬菜批發(fā)市場購進的蔬菜取得不了發(fā)票,可以入成本嗎?可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
但是稅務局說他們是批發(fā)環(huán)節(jié),不是自產(chǎn)自銷就不能抵扣
財稅〔2017〕37號文件第二條第(六)項對上述規(guī)定進行了調(diào)整,即可以作為計算抵扣進項稅取得的農(nóng)產(chǎn)品“銷售發(fā)票,是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免征增值稅政策而開具的普通發(fā)票?!?
批發(fā)商開的免稅發(fā)票不可以是不是?
是的,就是那個意思的哈,不能免稅的