同學你好 代開的時候沒有預繳嗎
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規(guī)模的嘛,然后我去異地預繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預繳了企業(yè)所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎?
老師你好,我開出的增值稅專用發(fā)票,然后每個月用金蝶的話做什么呢?稅務這邊的話需要做什么?那稅務UK要做什么呢?
老師你好,我是一般納稅人,這個增值稅話呢,我十堰開票我10月報稅的話,那10月要交款了嗎?
老師你好,我這個月申報了增值稅和印花稅,但是財務報表還有企業(yè)所得,這些還沒申報的話,那我可以開具發(fā)票嗎?
老師你好,代開增值稅發(fā)票開好的話,他這邊的話就扣我的費用,然后我這個月申報的是12月的增值稅,那我這個報表的話是這樣填寫嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
他這個憑收完證明的話呢,就是12月。
看到你的話,我這個錢交了銀行的單據(jù)已出來的話,那我應該是這樣子寫提交才對啊,但是它會出現(xiàn)黃色。
這個錢12月就扣了。
代開的時候預繳的要填寫在預繳欄
你好,是填寫在這里嗎?我寫了在這里的話它出現(xiàn)黃色。
同學你好 附表填寫預繳欄
老師你好,我寫在這里的話它會出現(xiàn)黃色,但是可以生蛋。
老師你好,我寫在這里的話它會出現(xiàn)黃色,但是可以申報,嗯,打太快了,打錯字了。
同學你好 能申報就直接申報
老師你好,他出現(xiàn)黃色字體這個沒關(guān)系嗎?
同學你好 可以申報就行
老師你好,他出現(xiàn)1300是黃色字體,可以申報,到時候會不會對申報有影響嗎?
你實際預繳了就沒事的
老師你好,他出現(xiàn)了這個完稅證明話,是12月份的,那增值稅我交款了,我現(xiàn)在申報12月增值稅,那我就寫在13欄是對的對嗎?
這個也是憑證證明
同學你好 對的 是這樣的
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝