你好,他真實(shí)的入職時間是正確的嗎

老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報(bào)個稅。非居民的稅率是折算成按月來報(bào)的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時足額發(fā),有錢時候就多發(fā),沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時候不發(fā),有時候發(fā)一兩萬,有時候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄??? 1. 非居民個稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對上就行嗎?但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯了的,要怎么調(diào)整??? 謝謝老師。
老師,我們年底要跟工人結(jié)算工資,平時沒結(jié)算我也就沒計(jì)提工資,現(xiàn)在都放在12月份計(jì)提了,然后個稅在12月屬期給申報(bào)了,因?yàn)槊總€人也沒多少,零零散散三五十天,每個人大概2萬塊錢,我就把入職日期都填在2021年1月份,這樣就有6萬扣除標(biāo)準(zhǔn),就不用現(xiàn)在交了后面再退,農(nóng)民工也不會操作,這樣行嗎
老師,我們年底要跟工人結(jié)算工資,平時沒結(jié)算我也就沒計(jì)提工資,現(xiàn)在都放在12月份計(jì)提了,然后個稅在12月屬期給申報(bào)了,因?yàn)槊總€人也沒多少,零零散散三五十天,每個人大概2萬塊錢,我就把入職日期都填在2021年1月份,這樣就有6萬扣除標(biāo)準(zhǔn),就不用現(xiàn)在交了后面再退,農(nóng)民工也不會操作,這樣行嗎
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個少,外賬會計(jì)填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報(bào)個稅,就是這段時間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個人,他說是可控的人可以報(bào)個稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個月的樣子,我把這些個稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個人就都扣不到一點(diǎn)個稅了,這個怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點(diǎn)個稅呀,我問項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個稅(個稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個要怎么操作才能交點(diǎn)個稅呢
付外國費(fèi)用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報(bào)的企業(yè)所得稅記錄
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)96000,這個要預(yù)繳多少個稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎


真實(shí)的也不清楚,工地上零散要人就來,可能每個月干多少天,但是肯定沒有一年,項(xiàng)目下半年才干的
我要是寫11月或者12月入職,他們就要預(yù)交個稅,實(shí)際一年申報(bào)的也沒達(dá)到6萬,到時候要退他們不會操作,而且現(xiàn)在扣他們也不愿意老板也不愿意
那這里如果稅務(wù)檢查是有風(fēng)險的