您好,是的需要計提到稅金及附加里面的

附加稅是不是要計提到營業(yè)稅金及附加?才能在企業(yè)所得稅稅前扣除
營業(yè)稅金及附加屬于企業(yè)所得稅稅前扣除項目嗎
稅前經(jīng)營利潤,要扣除,稅金及附加這個科目嗎?要扣除企業(yè)所得稅嗎?
老師稅前經(jīng)營利潤,要扣除,稅金及附加這個科目嗎?要扣除企業(yè)所得稅嗎?
老師,以前是營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在是不是改成稅金及附加了?沒有營業(yè)稅了是嗎?企業(yè)只交增值稅,所得稅,稅金及附加,其中稅金及附加里也是沒有營業(yè)稅的對嗎?
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項稅額10萬,進項稅額是5萬?。。∧窃鲋刀愂遣皇且?萬?!??! 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
要是直接銀行付出去沒有計提的,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做納稅調(diào)整嗎
這個你做賬咋做的呢
直接是借:應交稅費-城市維護建設稅,貸:銀行存款
這個不涉及到損益? 這么做不對的
那做匯算清繳的時候是先調(diào)賬不調(diào)表是嗎
匯算清繳的時候需要先計提一筆才可以。