您好,是的需要計提到稅金及附加里面的
附加稅是不是要計提到營業(yè)稅金及附加?才能在企業(yè)所得稅稅前扣除
營業(yè)稅金及附加屬于企業(yè)所得稅稅前扣除項目嗎
稅前經(jīng)營利潤,要扣除,稅金及附加這個科目嗎?要扣除企業(yè)所得稅嗎?
老師稅前經(jīng)營利潤,要扣除,稅金及附加這個科目嗎?要扣除企業(yè)所得稅嗎?
老師,以前是營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在是不是改成稅金及附加了?沒有營業(yè)稅了是嗎?企業(yè)只交增值稅,所得稅,稅金及附加,其中稅金及附加里也是沒有營業(yè)稅的對嗎?
老師,個稅已申報,稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報人員,怎么辦呢?
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔,那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進公司用什么財務軟件,公司多元化
公司電子稅務局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認證技術專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認繳時間是12月,截止24.12.31實到賬各400萬,但印花稅沒有申報,我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉入的:失業(yè)退費 這個要怎么入賬???
要是直接銀行付出去沒有計提的,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做納稅調(diào)整嗎
這個你做賬咋做的呢
直接是借:應交稅費-城市維護建設稅,貸:銀行存款
這個不涉及到損益? 這么做不對的
那做匯算清繳的時候是先調(diào)賬不調(diào)表是嗎
匯算清繳的時候需要先計提一筆才可以。