你好! 可以的,填到免稅銷售額是可以的。

老師,請問如果是小規(guī)模企業(yè),上年10-12月未開過發(fā)票,不過有未開票收入1萬多,請問小規(guī)模增值稅主表第十行免稅銷售額可以嘛?系統(tǒng)認嘛?
我們是小規(guī)模納稅人,10-12月專票開了18萬。未開票收入5萬。請問一下這個5萬能不能填到小微企業(yè)免稅銷售額那行享受免稅。只交開了專票的增值稅金額?
老師,你好。我們是小規(guī)模納稅人,因為之前沒有辦開發(fā)票統(tǒng),就有10萬收入未開發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅:小規(guī)模納稅申報系統(tǒng)中,請問數(shù)據(jù)10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎?
請教老師,小規(guī)模納稅人,22年第四季度的收入未超過45萬,增值稅申報表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額,還是第12行—其他免稅銷售額?如果填在第10行,還需要填增值稅減免稅申報明細表嗎?
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 1-3月發(fā)生未開票收入21萬元 我填列在主表第十欄 (小微企業(yè)免稅銷售額)里邊了 ,請問增值稅減免申報表這里需要填嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
這樣系統(tǒng)會預警嗎?
這個一般是不會的。