你好,如果彌補完是負數(shù),就不用繳納的
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤彌補以前年度虧損,還是稅后利潤彌補虧損?謝謝老師!
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時彌補以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補,預(yù)繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
小微企業(yè),第四季度報企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損??梢詮浹a前一年、還是可以彌補前五年的虧損呀?
老師請問稅公司前三年都是虧損,第四年盈利怎樣彌補以前前度虧損,那彌補后還用交企業(yè)所得稅嗎?
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補以前年度虧損怎么是的,可以彌補以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤先彌補以前年度的虧損,彌補完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個季度就可以彌補還是
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
比如我們公司19年成立的,截止21年底資產(chǎn)負債表顯示未分配利潤是-81,723.44,是不是22年可以盈利,盈利金額不要超過-81,723.44就可以不用交企業(yè)所得稅是嗎?
是的,你說的很對的
盈利金額不要超過-81,723.44就可以不用交企業(yè)所得稅
這個操作復(fù)雜嗎?是不季度盈利的話還是要正常繳稅?等到匯算清繳才能彌補退稅?
這個操作不復(fù)雜的。學(xué)員
季度盈利的話還是要正常繳稅
等到匯算清繳才能彌補退稅
老師,會計課堂有專門講這個課程嗎?我怎么搜不到?
你好有的,在老師截圖框框的位置
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利