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某鞭炮廠為增值稅,一般納稅人用外購(gòu)已稅的焰火繼續(xù)加工高檔焰火,2021年10月銷售自產(chǎn)高檔焰火,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1000萬(wàn)元,本月外購(gòu)焰火取得增值稅專用發(fā)票,注明不含增值稅價(jià)款400萬(wàn)元月初庫(kù)存外購(gòu)驗(yàn)貨賬面金額60萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)驗(yàn)貨賬面金額40萬(wàn)元,鞭炮焰火消費(fèi)稅率15%,該廠當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅多少萬(wàn)元?

2022-01-18 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 14:28

同學(xué)你好 該廠當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅多少萬(wàn)元?——1000*15%一(400加60減40)*15%

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同學(xué)你好 該廠當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅多少萬(wàn)元?——1000*15%一(400加60減40)*15%
2022-01-18
老師正在解答下,請(qǐng)稍等
2022-01-18
你好 生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,符合扣除條件的,按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算準(zhǔn)予扣除外購(gòu)的應(yīng)稅消費(fèi)品已納的消費(fèi)稅稅款。對(duì)于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是憑購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票,按發(fā)票注明的稅額予以抵扣的。當(dāng)月該鞭炮廠應(yīng)納消費(fèi)稅=1000×15%-(60+400-50)×15%=88.5(萬(wàn)元)
2021-09-03
?同學(xué)你好 增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5*13% ? 貸:銀行存款 5*13% 借:銀行存款 38*13% ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)38*13% 委托加工環(huán)節(jié)消費(fèi)稅=(37.5%2B5)/(1-15%)*15%=7.5 本題60%銷售價(jià)格38萬(wàn)元高于計(jì)稅價(jià)格30萬(wàn)元,不屬于直接銷售,委托加工環(huán)節(jié)消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 7.5 ? ?貸:銀行存款? 7.5
2022-03-05
您好,題量較大請(qǐng)耐心等待,老師會(huì)盡快為您解答。
2020-12-26
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